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隨州市衛(wèi)健委2024年部門預(yù)算(匯總)
  • 發(fā)布時間:2024-02-02 10:05
  • 信息來源:
  • 編輯:隨州市衛(wèi)生健康委員會
  • 審核:李發(fā)兵
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第一部分 ?隨州市衛(wèi)健委部門預(yù)算公開情況說明

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

部分 ?隨州市衛(wèi)健委2024部門預(yù)算公開

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分 ?隨州市衛(wèi)健委部門預(yù)算公開情況說明

一、部門主要職責(zé)

(一)貫徹落實國民健康政策,負責(zé)起草衛(wèi)生健康、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案,擬訂全市衛(wèi)生健康發(fā)展規(guī)劃和措施,監(jiān)督實施衛(wèi)生健康行業(yè)技術(shù)標準和技術(shù)規(guī)范。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康服務(wù)資源配置,編制區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃并組織實施。協(xié)調(diào)推進健康隨州建設(shè)。組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

(二)協(xié)調(diào)推進全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,研究提出全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。

(三)組織實施國家免疫規(guī)劃,制定并組織落實疾病預(yù)防控制規(guī)劃以及危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作,組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。發(fā)布法定報告?zhèn)魅静∫咔樾畔?、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。

(四)組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化政策措施,負責(zé)推進老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

(五)貫徹落實國家基本藥物政策和國家基本藥物制度,開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警,提出全市基本藥物價格政策的建議,執(zhí)行國家藥典。配合相關(guān)部門做好食品安全風(fēng)險監(jiān)測評估和食品安全地方標準跟蹤評價工作。

(六)負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理,負責(zé)傳染病防治監(jiān)督,健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。

(七)監(jiān)督醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法的組織實施,建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。會同市有關(guān)部門實施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標準。負責(zé)醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標準和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范的組織實施。

(八)負責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作,開展人口監(jiān)測預(yù)警,研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議,完善落實計劃生育政策。

(九)負責(zé)全市衛(wèi)生健康工作,負責(zé)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)。推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

(十)擬訂實施中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃,并納入衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標。組織開展全市中醫(yī)藥人才培養(yǎng)、師承教育工作,推廣中醫(yī)科技成果和適宜技術(shù),傳承和發(fā)展中醫(yī)藥文化。組織開展全市中醫(yī)藥資源普查。

(十一)負責(zé)市保健對象的醫(yī)療保健工作,承擔(dān)全市性重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

(十二)歸口管理市計劃生育協(xié)會。

(十三)完成上級交辦的其他任務(wù)。根據(jù)市委市政府統(tǒng)籌安排部署,我委承擔(dān)了創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市辦公室和隨州市新冠疫情防控指揮部綜合辦公室工作職責(zé)。

(十四)職能轉(zhuǎn)變。市衛(wèi)生健康委員會牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念,推動健康湖北戰(zhàn)略隨州實踐,以改革創(chuàng)新為動力,以促健康、轉(zhuǎn)模式、強基層、重保障為著力點,把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心,為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。

(十五)有關(guān)職責(zé)分工。包括與市發(fā)展和改革委員會、市民政局、隨州海關(guān)、市場監(jiān)督管理局、市醫(yī)療保障局、市藥品監(jiān)督管理局等部門的有關(guān)職責(zé)分工(略)

二、部門基本情況

隨州市衛(wèi)生健康委員會(以下簡稱“市衛(wèi)健委”)內(nèi)設(shè)16個機構(gòu):辦公室、人事教育科、規(guī)劃信息科、財務(wù)科、政策法規(guī)與綜合監(jiān)督科、健康隨州建設(shè)辦公室、疾病預(yù)防控制科(市衛(wèi)生應(yīng)急辦)、醫(yī)政醫(yī)管科(市國防動員委員會醫(yī)療衛(wèi)生辦公室)、中醫(yī)藥管理科、基層衛(wèi)生健康科(老齡健康科)、婦幼健康科、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展科、宣傳科、干部保健辦公室、機關(guān)黨委、老干部科等;同時市計生協(xié)會(在職在編3人)納入市衛(wèi)健委預(yù)算編制,市避孕藥具管理站(在職在編2人)獨立預(yù)算合并市衛(wèi)健委預(yù)算公開,兩個直屬單位人員與市衛(wèi)健委打通使用,財務(wù)合署辦公、統(tǒng)一核算。其人員編制和實有人員情況如下:行政(含參公)編制28人,實有在職在編28人;公益一類編制5人,實有在職在編5人;以錢養(yǎng)事1人;退休24人。

2024年納入部門預(yù)算管理單位共8個,分別是:市中心醫(yī)院、市中醫(yī)醫(yī)院、市婦幼保健醫(yī)院、市疾控中心、市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局、市中心血站、市急救中心和避孕藥具管理站。2023年底市直衛(wèi)健系統(tǒng)職工人數(shù)3736人,其中:行政(含參公)編制29人,實有29人;事業(yè)編制人數(shù)1839人,實有1861人;長期聘用人員1844人,以錢養(yǎng)事2人。離退休891。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

市衛(wèi)健委部門匯總情況。收入預(yù)算總額188065.21萬元,較上年預(yù)算安排減少34791.35萬元,降幅15.61%。其中:1.一般公共預(yù)算5066.14萬元,較上年增加366.84萬元,增幅7.81%,原因是人員增加。2.財政專戶管理資金2290萬元,比上年減少1443.14萬元,降幅38.66%,原因是疫苗成本收入不再上繳專戶。3.事業(yè)收入169909.53萬元,較上年增加17353.69萬元,增幅11.38%,主要原因是隨著公共衛(wèi)生補短板建設(shè)項目投入運營,增加事業(yè)收入。4上級補助收入3.8萬元,較上年減少90.35萬元,原因是隨著新冠疫情逐步穩(wěn)定,上級相應(yīng)資金補助減少;5.其他收入474.01萬元,較上年減少24443.26萬元,降99.23%,原因是部分項目工程竣工,減少資金需求量。6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10321.73萬元,較上年增加10312.73萬元,增幅1145.86,主要原因是2023年部分項目資金撥付較晚,結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

(二)支出預(yù)算情況

市衛(wèi)健委部門匯總支出預(yù)算總額188065.21萬元,較上年預(yù)算安排減少34791.35萬元,降幅15.61%。其中

一是按資金性質(zhì)分類:1.一般公共預(yù)算5066.14萬元,較上年增加366.84萬元,增幅7.81%,原因是人員增加。2.財政專戶管理資金2290萬元,比上年減少1443.14萬元,降幅38.66%,原因是疫苗成本收入不再上繳專戶。3.事業(yè)收入169909.53萬元,較上年增加17353.69萬元,增幅11.38%,主要原因是隨著公共衛(wèi)生補短板建設(shè)項目投入運營,增加事業(yè)收入。4上級補助收入3.8萬元,較上年減少90.35萬元,原因是隨著新冠疫情逐步穩(wěn)定,上級相應(yīng)資金補助減少;5.其他收入474.01萬元,較上年減少24443.26萬元,降99.23%,原因是部分項目工程竣工,減少資金需求量。6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10321.73萬元,較上年增加10312.73萬元,增幅1145.86,主要原因是2023年部分項目資金撥付較晚,結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

二是按功能分類:社會保障和就業(yè)支出7715.53萬元,較上年的預(yù)算資金總額增加2465.43萬元,同比增幅46.96%,增加原因是社會保障額度增加;衛(wèi)生健康支出172920.64萬元,較上年的預(yù)算資金總額減少42236.52萬元,同比降幅19.63%,增加原因是疫情平穩(wěn),減少疫情防控相關(guān)支出;住房保障支出2140.03萬元,較上年的預(yù)算資金總額減少309.26萬元,同比下降12.63%,減少原因是離退休人員增加。

(三)財政撥款支出情況

市衛(wèi)健委部門匯總財政撥款支出預(yù)算總額5066.14萬元,較上報預(yù)算總額增加366.84萬元,同比增幅7.81%,增加原因是人員正常晉級調(diào)資。

(四)政府性基金情況

市衛(wèi)健委部門政府性基金預(yù)算撥款5200萬元,比上年增加5200萬元,原因為結(jié)轉(zhuǎn)隨州市急救中心(120指揮調(diào)度中心)項目、市疾控中心公共衛(wèi)生能力提升項目資金。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

市衛(wèi)健委部門匯總無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

市衛(wèi)健委部門匯總2024年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排230.83萬元,較上年減少了14.97萬元,同比降幅6.09%,減少的原因是壓減支出,堅持過緊日子。從構(gòu)成情況看,其中:辦公費6.62萬元、印刷費1.5萬元、咨詢費1萬元、手續(xù)費0.5萬元、水費1.8萬元、電費5.8萬元、郵電費0.8萬元、物業(yè)管理費27.1萬元、差旅費27萬元、維修(護)費6.2萬元、租賃費4萬元、會議費3.3萬元、培訓(xùn)費5.2萬元、公務(wù)接待費10.27萬元、專用材料費4萬元、勞務(wù)費0.5萬元、委托業(yè)務(wù)費3.5萬元、工會經(jīng)費20.91萬元、福利費28.03萬元、公務(wù)用車運行維護費15.1萬元、其他交通費26.9萬元、其他商品和服務(wù)支出30.79萬元。

五、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費及增減變化情況

2024市衛(wèi)健委部門匯總一般公共預(yù)算三公經(jīng)費年初預(yù)算安排41.82萬元,比上年減少19.15萬元,同比減少31.41%,主要原因是響應(yīng)中央號召壓減開支。其中:

今年未在本級財政撥款中安排出國(境)費用,與上年持平。

公務(wù)接待費11.72萬元,比上年減少1.78萬元,同比下降13.19%,主要原因是壓縮公務(wù)接待活動,壓縮開支,堅持“過緊日子”。

公務(wù)用車運行維護費30.10萬元,比上年減少7.38萬元,同比減少19.69%,主要原因是壓縮開支,堅持“過緊日子”。

本年未在本級財政撥款中車輛購置費。

六、政府采購預(yù)算安排情況

市衛(wèi)健委部門匯總政府采購預(yù)算48829.67萬元,面向中小企業(yè)采購金額36843.44萬元,份額比例75.45%;面向小微企業(yè)采購金額1147.38萬元,份額比例為2.35%。其中政府采購貨物預(yù)算31468.51萬元,同比8692.35萬元,增幅38.16%,原因是醫(yī)用藥品、耗材采購增加。當年工程預(yù)算16761.29萬元,減少30655.86萬元,降幅64.65%,原因是部分項目建設(shè)完成,減少資金需求;政府采購服務(wù)599.88萬元,同比減少303.86萬元,降幅33.62%,原因是縮減開支,減少了監(jiān)理費、設(shè)計費及相關(guān)工程管理費。

七、國有資產(chǎn)占用情況

截止2023年底,市衛(wèi)健委部門匯總資產(chǎn)總計408037.57萬元,比年初增加922.11萬元,增幅0.23%,增幅原因是公共衛(wèi)生短板基本設(shè)施建設(shè)和醫(yī)療設(shè)備購置。其中流動資產(chǎn)95574.52萬元,比年初增加4394.16萬元,增幅4.82%,主要原因是預(yù)付新院區(qū)設(shè)備款;應(yīng)收醫(yī)??钤黾?;固定資產(chǎn)159844.11萬元,比年初減少1156.19萬元,降幅7.2%,主要原因是固定資產(chǎn)折舊。現(xiàn)有車輛75輛,較上年持平。

八、重點項目預(yù)算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1.整體績效目標

長期目標:(1)不斷加強公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè),更好地滿足人民群眾多樣化、多層次健康需求;(2)促進人口長期均衡發(fā)展。

年度目標:(1加強公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè),不斷提高醫(yī)療服務(wù)水平,滿足人民群眾的健康需求;2計劃生育管理服務(wù)能力進一步增強。

2.長期目標

長期目標1不斷加強公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè),更好地滿足人民群眾多樣化、多層次健康需求。

產(chǎn)出指標:每千人口床位數(shù)(張)≧7張;每千人口執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師數(shù)(人)≧2.8人;每千人口注冊護士數(shù) (人)≧3.5人;每萬人口全科醫(yī)生水平≧5%,上述指標設(shè)立依據(jù)是隨州市醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系規(guī)劃。

效益指標:居民健康素養(yǎng)水平不斷提升,指標設(shè)立依據(jù)是其他標準。

長期目標2:促進人口長期均衡發(fā)展,具體指標設(shè)置為:

產(chǎn)出指標:藥具免費率=100%;上述指標設(shè)立依據(jù)是歷史數(shù)據(jù)。

(二)重點項目績效目標編制情況

1)計生事業(yè)費

1.項目主要內(nèi)容

認真執(zhí)行《中華人民共和國人口與計劃生育法》、《湖北省人口與計劃生育條例》、《中國計劃生育協(xié)會章程》法規(guī)要求,貫徹落實省政府辦《關(guān)于完善企業(yè)退休職工計劃生育獎勵政策實施方案的通知》、《關(guān)于進一步做好計劃生育特殊困難家庭扶助工作的通知》文件精神,兌現(xiàn)市屬18家企業(yè)退休職工計劃生育獎勵政策;抽查核實計劃生育獎扶和特扶對象是否符合標準情況;看望慰問計劃生育特殊家庭;積極開展計生協(xié)會和計生避孕藥具管理工作,認真做好計劃生育手術(shù)并發(fā)癥管理、新生兒疾病篩查、計劃生育技術(shù)服務(wù)。2024年預(yù)算安排173萬元,其中:經(jīng)費撥款(補助)140萬元,上級補助33萬元。

2.項目績效總目標

落實當年新增和尚未享受完畢的企業(yè)退休職工計劃生育獎勵;完成對當年新增的農(nóng)村獎扶和特扶對象的核實;及時處理各種信訪維穩(wěn)事宜;看望慰問部分計劃生育特殊家庭;組織年度計劃生育會議,開展計劃生育相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

3.項目績效指標設(shè)置情況

產(chǎn)出指標:企業(yè)退休職工計生獎勵費兌付當年完成的及時性是當年全部兌現(xiàn);當年應(yīng)納入企業(yè)退休職工計生獎勵對象質(zhì)量達標率100%,以上指標設(shè)立依據(jù)是鄂政辦發(fā)〔201270等文件規(guī)定。

社會效益:利益導(dǎo)向政策落實率100%,計生事業(yè)費項目機制保障得到財政保障,以上指標設(shè)立依據(jù)是鄂政辦發(fā)〔201270等文件規(guī)定。

(2)鄉(xiāng)村醫(yī)生免費定向培養(yǎng)、購買第三方服務(wù)、健康隨州建設(shè)和素養(yǎng)促進、茶藥產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)費

1.項目主要內(nèi)容

認真執(zhí)行關(guān)于印發(fā)隨州市鄉(xiāng)村醫(yī)生定向委托培養(yǎng)工作實施方案的通知(隨政辦函〔202111號)文件精神,加強健康素養(yǎng)促進和監(jiān)測工作,圍繞“健康隨州2030”主要發(fā)展指標,力爭城鄉(xiāng)居民健康素養(yǎng)水平提升;加強我市茶藥產(chǎn)業(yè)提檔升級、壯大出口規(guī)模,推動全市茶藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。2024年預(yù)算安排30萬元,其中:經(jīng)費撥款(補助)23萬元,單位資金7萬元。

2.項目績效總目標

根據(jù)《隨州市鄉(xiāng)村醫(yī)生定向培養(yǎng)工作實施方案的通知》,2021年至2023年,以定向招生、定向培養(yǎng)、定向就業(yè)、政府補貼方式,用三年時間在全市范圍內(nèi)招收培養(yǎng)470名醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的學(xué)生,通過3年醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè)大專教育,培養(yǎng)一批具備大專學(xué)業(yè),下得去、留得住,能扎根基層服務(wù)的鄉(xiāng)村醫(yī)生;大力開展健康隨州和健康素養(yǎng)促進工程;到2025年,全市生態(tài)茶園面積達到15萬畝以上,中藥種植面積達到10萬畝以上。

3.項目績效指標設(shè)置情況

產(chǎn)出指標:鄉(xiāng)村醫(yī)生定向培養(yǎng)市本級配套補貼標準達到500//年;大學(xué)生村醫(yī)委培生生活補助到位率100%三年定向培養(yǎng)合格鄉(xiāng)村醫(yī)生人數(shù)420名;以上指標設(shè)立依據(jù)是隨政辦函〔202111號文件規(guī)定。

社會效益:鄉(xiāng)村醫(yī)生定向培養(yǎng)滿足農(nóng)村居民健康需要,以上指標設(shè)立依據(jù)是隨政辦函〔202111號文件規(guī)定。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

2024市衛(wèi)健委部門匯總無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出,與2023年一致。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

(一)收入科目

1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。主要是委預(yù)算管理醫(yī)院開展醫(yī)療服務(wù)活動、按照規(guī)定收費項目和標準取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入:指除上述財政撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(二)支出功能科目

1.一般公共服務(wù)支出(類)紀檢監(jiān)察事務(wù)(款):反映紀檢、監(jiān)察方面的支出。

2.科學(xué)技術(shù)支出(類)技術(shù)研究與開發(fā)(款):反映用于技術(shù)研究與開發(fā)等方面的支出。

3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款):反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

4.衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款):反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)等管理事務(wù)方面的支出

行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外,其他用于衛(wèi)生健康管理事務(wù)方面的支出。

5.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款):反映公立醫(yī)院方面的支出。反映衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、教學(xué)醫(yī)院的支出,以及除傳染病醫(yī)院、精神病醫(yī)院、兒童醫(yī)院、婦產(chǎn)科醫(yī)院以外的支出。

6.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款):反映公共衛(wèi)生支出。反映疾病預(yù)防控制機構(gòu)、衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)、采供血機構(gòu)和其他專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)的支出。

7.衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(wù)(款):反映計劃生育方面的支出。

8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款):反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員的醫(yī)療經(jīng)費。

事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

9.衛(wèi)生健康支出(類)老齡衛(wèi)生健康事務(wù)(款):反映老齡衛(wèi)生健康事務(wù)方面的支出。

10.衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款):反映除上述項目以外,其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。

11.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

12.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(三)經(jīng)濟分類科目

1.基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼,包括機關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼,機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼,事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼,機關(guān)事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等。

3.獎金:反映按規(guī)定發(fā)放的獎金,包括機關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效獎金(基礎(chǔ)績效獎、年度績效獎)等。

4.績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

5.辦公費:反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費:反映單位的印刷費支出。

7.郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

8.差旅費:反映單位工作人員國(境)內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。

部分 ?隨州市衛(wèi)健委2024年部門預(yù)算公開表


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