按照《市財政局關于做好2015年度市級部門決算信息公開工作事項的通知》(隨財發〔2016〕45號)要求,依據《市財政局關于批復2015年度部門決算的通知》(隨財發〔2016〕44號)精神,現將我委2015年度市級部門決算相關信息公開如下:
一、市國資委部門概況
根據《湖北省國有資產監督管理條例》和《省編委關于單獨設立隨州市人民政府國有資產監督管理委員會的批復》(鄂編文〔2013〕7號)及《省編辦關于明確市、州國有資產監督管理委員會機構性質的通知》(鄂編辦文〔2012〕5號)精神,設立隨州市人民政府國有資產監督管理委員會,為市人民政府直屬特設機構。
(一)主要職責
1.根據市政府授權,依照《公司法》、《企業國有資產法》和《湖北省企業國有資產監督管理條例》等法律法規履行出資人職責,監管市級國有資產,加強國有資產的管理工作。
2. 承擔監督所監管企業國有資產保值增值的責任。建立和完善國有資產保值增值指標體系,制定所監管企業負責人經營業績考核辦法并組織年度和任期的業績考核,通 過統計、稽核對所監管企業國有資產的保值增值情況進行監管,負責所監管企業工資分配管理工作,制定所監管企業負責人收入分配政策并組織實施。
3.負責中央企業、省屬國有企業以及全國500強企業與我市間的合作對接,推進我市優質企業與央、省企業間的資產重組及相關工作。
4.指導推進全市國有企業改革和重組,推進全市國有企業的現代企業制度建設,完善公司治理結構,推動全市國有經濟結構和布局的戰略性調整,承擔市屬改制企業和所監管企業維護穩定及信訪工作。
5.按照干部管理權限,通過法定程序對所監管企業負責人進行任免、考核并根據其經營業績進行獎懲,建立符合社會主義市場經濟體制和現代企業制度要求的選人、用人機制,完善經營者激勵和約束制度。
6.按照有關規定,代表市政府依法向重點國有企業派出監事會,負責監事會的日常管理工作;依法向國有控股企業、國有參股企業派出董事及監事,并負責日常管理工作。
7.負責組織所監管企業上交國有資本收益,參與制定國有資本經營預算有關管理制度和辦法,按照有關規定編制所監管企業國有資本經營預決算草案報市財政局匯總,并負責執行。
8.按照出資人職責,負責督促檢查所監管企業貫徹落實國家安全生產、信訪維穩方針政策及有關法律法規、標準等工作。
9.負責企業國有資產基礎管理,貫徹落實國有資產管理的法律法規,指導企業法律顧問工作,依法對市以下國有資產管理工作進行指導和監督。
10.為重點企業提供“直通車”服務。
11.承辦上級交辦的其他事項。
(二)內設機構
根據上述職責,市國資委設4個內設機構:
1.辦公室。
2.改革與發展科。
3.產權管理科。
4.監管與考核科(監事會辦公室)。
(三)人員編制和領導職數
市國資委機關行政編制9個。其中主任1個,副主任1個,國有企業監事會主席兼工會主席1個;正科級領導職數4個。另核定“以錢養事”工勤編制1個。
(四)部門決算組成部門
市國資委部門決算由委機關本級預算單位組成。
二、2015年部門決算情況
(一)總體收支決算情況(公開01表)
依據《市財政局關于批復2015年度部門決算的通知》(隨財發〔2016〕44號)文件,2015年度市國資委部門決算總體收支情況如下:
2015年度收入決算總額為243.13萬元,其中:財政撥款收入243.13萬元,年初結轉和結余12.14萬元;支出預算總額為255.27萬元,其中,社會保障和就業支出19.87萬元,醫療衛生與計劃生育支出5.09萬元,資源勘探信息等支出206.84萬元,住房保障支出7.17萬元。年末結轉和結余16.29萬元。
(二)收入決算情況(公開02表)
2015年本年收入合計:243.12萬元,其中:財政撥款收入243.12萬元。
按照財政部制定的《2016年政府收支分類科目》劃分,分別為:
1.歸口管理的行政單位離退休(2080501):19.87萬元。
2.行政單位醫療(2100501):5.09萬元。
3.行政運行(2150701):182.05萬元。
4.其他國有資產監管支出(2150799):28.94萬元。
5.住房公積金(2210201):5.99萬元。
6.提租補貼(2210202):1.18萬元。
(三)支出決算情況(公開03表)
市國資委2015年本年支出合計:238.97萬元,其中:基本支出238.97萬。
按照財政部制定的《2016年政府收支分類科目》劃分,分別為:
1.歸口管理的行政單位離退休(2080501):19.87萬元,用于委本級行政離退休人員經費支出。
2. 行政單位醫療(2100501):5.09萬元,用于委本級醫療保險費支出。
3.行政運行(2150701):177.09萬元,用于委本級在職人員公用經費及人員經費支出。
4.其他國有資產監管支出(2150799):28.94萬元,用于委本級公用經費。
5.住房公積金(2210201):5.99萬元,用于委本級繳納住房公積金。
6.提租補貼(2210202):1.18萬元,用于委本級提租補貼。
(四)財政撥款收入支出決算情況(公開04表)
2015年本年一般公共預算財政撥款收入243.13萬元,年初財政撥款結轉和結余12.14萬元,合計255.27萬元。
2015年社會保障和就業支出19.87萬元,醫療衛生與計劃生育支出5.09萬元,資源勘探信息等支出206.84萬元,住房保障支出7.17萬元,本年支出合計238.97萬元,年末財政撥款結轉和結余16.29萬元,合計255.27萬元。
(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況(公開05表)
2015年一般公共預算財政撥款支出為:238.97萬元,其中:基本支出238.97萬元,按支出功能分類如下:
歸口管理的行政單位離退休(2080501):19.87萬元。
行政單位醫療(2100501):5.09萬元。
行政運行(2150701):177.90萬元。
其他國有資產監管支出(2150799):28.94萬元。
住房公積金(2210201):5.99萬元。
提租補貼(2210202)1.18萬元。
(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況(公開06表)
一般公共預算財政撥款基本支出決算數為:238.97萬元,其中:人員經費:155.03萬元,公用經費:83.95萬元。
按支出經費分類如下:
1.工資福利支出(301):155.03萬元,其中:基本工資:25.15萬元、津貼補貼43.44萬元、獎金20.81萬元、社會保障繳費9.25萬元、其他工資福利支出0.05萬元。
2.商品和服務支出(302):65.56萬元,其中:辦公費8.01萬元、印刷費6.67萬元、水費0.15萬元、電費1.52萬元、郵電費1.2萬元、物業管理費0.27萬元、差旅費12.65萬元、因公出國(境)費用:5.56萬元、會議費2.11萬元、培訓費0.03萬元、公務接待費5.74萬元、福利費2.01萬元、公務用車運行維護費11.55萬元、其他交通費1.57萬元、其他商品和服務支出6.52萬元。
3.對個人和家庭的補助(303):56.33萬元,其中:退休費22.19萬元、撫恤金14.82萬元、生活補助6.21萬元、獎勵金0.09萬元、住房公積金10.81萬元,提租補貼1.18萬元,其他對個人和家庭補助1.03萬元。
4.其他資本性支出(310):18.39萬元,其中:辦公設備購置費17.84萬元、信息網絡及軟件購置更新0.55萬元。
(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況(公開07表)
2015年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出22.8萬元,其中:因公出國(境)費5.56萬元,其中委支出因公出國(境)經費5.56萬元,共1批次1人次;公務用車購置及運行費11.5萬元,其中公務用車運行費11.5萬元、公務用車購置費0萬元。公務接待費5.74萬元,36批次。其中:與省、中央企業對接合作、招商引資等活動商務接待4.88萬元,21批次,286人次。公務接待0.86萬元,15批次,113人次。
(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況(公開08表)
我委無政府性基金預算支出。
(九)政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表(公開09表)
我委無政府性基金“三公”經費支出。
三、支出變化情況
2014年我委總支出204.89萬元,2015年總支出238.98萬元,同比增幅0.17%,主要原因為2015年委增加2名人員,及2015年人員經費增長的原因導致。
2014年“三公”經費支出24萬元,2015年支出22.8萬元,同比降幅0.05%。









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