隨州市招商局2016年部門決算公開說明
目 錄
第一部分 隨州市招商局(概況)
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 隨州市招商局2016年部門決算情況說明
一、2016年部門預算收支情況說明
二、2016年“三公”經費預算情況說明
第三部分 隨州市招商局2017年部門預算表
一、收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
第四部分 名詞解釋
第一部分 隨州市招商局概況
一、招商局部門職責
(一)貫徹執行國家、省和我市關于對外開放、招商引資工作的方針、政策,并根據我市情況擬訂全市對外開放、招商引資發展戰略和規劃及相關政策措施和實施辦法。
(二)研究提出全市年度招商引資計劃,報市委、市政府批準后組織實施;研究分析招商引資工作中的重大問題,提出對策建議。
(三)組織參與全市對外開放、負責招商引資工作對外宣傳和信息發布工作;負責全市招商引資信息網絡建設,發揮網絡招商的平臺作用。
(四)根據授權,承辦我市在境內外舉辦的招商引資活動;參與國家、省政府舉辦的經濟合作活動。
(五)負責招商引資項目專家評估論證機制體制的建設及日常工作;參與招商引資重點項目評估論證、推介洽談和重要客商的接洽工作。
(六)負責全市招商引資項目的征集、篩選、包裝,建立完善全市招商引資項目庫,并做好項目動態管理、儲備和發布工作。
(七)負責擬訂全市招商引資年度責任目標、承擔統計分析工作;會同有關部門對招商引資工作進行督辦和年度考核,對全市招商項目建設進展情況進行跟蹤督辦,推進項目建設進程。
(八)負責為外來投資企業提供有關法律、法規、政策和辦事程序等咨詢和跟蹤服務;參與協調解決全市外來投資企業各類問題和投訴。
(九)承辦上級交辦的其他事項。
二、招商局部門基本情況
市招商局部門決算包含本級預算1個單位。
本單位2016年末編制人數8人,其中行政編制7人,以錢養事編制1人;年末實有人數9,其中在職人員9人。
第二部分 隨州市招商局2016年部門決算情況說明
一、招商局部門決算收支情況說明
(一)收入支出總體情況說明
市招商局2016年度收入支出總計460.95萬元,與上年相比增加198.94萬元,主要原因一是167.56萬元項目結余;二是2016年招商活動增加。
(二)收入情況說明
2016年度收入合計460.95萬元。其中:財政撥款收入460.95萬元。
(三)支出情況說明
2016年度支出合計460.95萬元。其中:基本支出185.14萬元,項目支出108.25萬元,另有167.56萬元項目支出結余。
(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2016年度財政撥款收入支出總計460.95萬元,與上年相比增加198.94萬元,主要原因一是167.56萬元項目結余;二是2016年招商活動增加。
(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2016年度一般公共預算財政撥款支出決算293.39萬元,與上年相比增加31.38萬元,主要原因是招商活動增加。其中:基本支出185.14萬元,項目支出108.25萬元。
(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度一般公共預算財政撥款基本支出185.14萬元,其中:人員經費121.06萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費64.08萬元,主要包括:辦公費、郵電費、物業管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、委托業務費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、其他資本性支出、辦公設備購置。
(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2016年度“三公”經費財政撥款決算5.59萬元,較上年減少0.46萬元。其中,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費4.90萬元,減少0.61萬元,公務接待費0.69萬元,增加0.15萬元。主要是公務用車改革,境內招商活動增加。
1、因公出國(境)團組情況:2016年度無因公出國(境)活動安排。
2、公務用車購置及保有情況:2016年度本單位使用公共預算財政撥款購置公務用車0輛,年末公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量1輛,因公務改革,較上年減少2輛。
3、公務接待情況:2016年度本單位使用公共預算財政撥款支出的國內公務接待10批次,100余人次。
(八)機關運行經費情況說明
2016年市招商局機關運行經費為64.08萬元,比上年增加10.29萬元,主要是招商活動增加,成本增加。
(九)政府采購支出情況說明
2016年市招商局未申報政府采購計劃,無政府采購支出。
(十)政府性基金預算收支決算情況說明
2016年度市招商局無政府性基金預算收入和支出。
第三部分 隨州市招商局2016年部門決算表



第四部分 名詞解釋
1、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
3、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。
4、機關運行費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、水電費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5、“三公”經費:是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。
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