根據《市人民政府辦公室關于做好2015年政府信息公開工作的通知》(隨政辦電【2015】10號)要求,現將隨州市司法局2015年部門預算予以公開,有關情況說明如下:
一、機構設置
隨州市司法局是根據《省委辦公廳、省政府辦公廳關于印發〈隨州市人民政府機構改革方案〉的通知》(鄂辦文〔2009〕99號)和《中共隨州市委、市人民政府關于市人民政府機構改革的實施意見》(隨發〔2010〕2號)精神設置,是主管全市司法行政工作的市政府組成部門。
司法廳機關共設置辦公室、法制宣傳科、律師公證管理科、法律援助工作科、基層工作科、司法鑒定管理科、隨州市社區矯正工作局和政治部8個內設機構。管理市律師協會、隨州市烈山公證處、隨州市炎帝法律服務所、隨州市忠信法律服務所及正義司法鑒定中心。
二、主要職責
(一)起草全市司法行政工作相關規范性文件草案,制定全市司法行政工作的中長期規劃、年度工作計劃并監督實施。
(二)擬訂全市法制宣傳教育和普及法律常識規劃并組織實施;指導各縣(市、區)各行業的法制宣傳、依法治理和對外法制宣傳。
(三)指導、監督全市律師、公證工作并承擔相應責任。
(四)監督管理全市的法律援助工作。
(五)指導、監督全市基層司法所建設、人民調解和基層法律服務工作;會同人民法院指導人民陪審員工作;參與社會治安綜合治理工作。
(六)指導、監督全市社區矯正工作,指導全市非監禁刑罰執行和刑釋解教人員幫教安置工作。
(七)負責組織實施本市國家司法考試工作并承擔相應責任。
(八)指導、監督全市司法鑒定管理工作;負責全市司法鑒定人和司法鑒定機構的登記管理工作。
(九)指導、監督全市司法行政系統的法制工作;指導全市司法行政系統的涉港、澳、臺法律事務及對外交流與合作;指導全市仲裁機構登記工作。
(十)負責全市司法行政系統裝備管理工作;指導、監督全市司法行政系統計劃財務工作。
(十一)指導、監督全市司法行政隊伍建設;負責管理局機關和直屬單位干部人事工作;負責全市司法行政系統的警務管理和警務督察工作;安置市委規定的干部管理權限,考核任免干部;協助管理各縣(市、區)司法局領導干部。
(十二)為企業提供“直通車”服務的職責。
(十三)承辦上級交辦的其他事項。
三、部門預算編制范圍
司法局2015年部門預算編制范圍為司法局機關本級。
四、部門預算報表(附后)
五、部門預算報表的說明
(一)部門收支預算總表
1、 “工資福利性支出”145.53萬元反映司法局機關本級干部職工的基本工資、津補貼和公務員考核獎。
2、“對個人和家庭補助支出”28.27萬元反映司法局機關本級離退休人員離退休費、住房公積金和醫療費支出。
3、“商品和服務支出”324.8萬元反映司法局機關購買商品和服務的各項支出,不包括用于購置固定資產的支出支出。包括:辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業管理費、公車運行費、差旅費、公務出國費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、勞務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出和基層司法業務、普法宣傳、法律援助和司法業務用房建設的各項項目支出。
4、“社會保障和就業”30.64萬元反映的是司法局機關離退休人員的相關支出。
6、“醫療衛生支出”8.18萬元反映的是市財政和市公費醫療辦公室安排司法局機關醫療費用支出。
7、“住房保障支出”12.74萬元反映的是司法局機關在職干部的住房公積金單位繳納部分支出及其住房補貼。
(二)財政撥款支出預算表
1、“行政運行”137.03萬元反映司法局機關本級的基本支出。
2、“基層司法業務”10萬元反映用于基層司法業務的支出,包括用于指導開展全市人民調解、安置幫教、社區矯正、基層司法所檢查指導、仲裁管理、司法鑒定管理、法學研究等相關工作經費。
3、“普法宣傳”15萬元反映司法局用于開展全市普法宣傳的經費,主要包括每年12月4日“法制宣傳日”的法律宣傳活動,編印發行普法教材,制作法制宣傳的專題片,舉行法律知識競賽,上街法律咨詢,培訓普法骨干等支出。
4、“法律援助”20萬元反映司法局用于開展指導全市法律援助工作的支出。包括市法律援助中心法律援助辦案成本補貼經費、全市法律援助專職律師培訓培訓經費、全市法律援助工作會議經費、法律援助宣傳經費、全市規范化法律援助平臺建設經費、律師辦理市法律援助中心指定案件等。
(三)財政撥款安排“三公”經費支出預算表
1、該表反映的是司法局機關本級部門預算基本支出和項目支出中的公務用車購置運行維護費、因公出國(境)費和公務接待費。
2、公務接待費1.95萬元反映按規定開支的各類接待費用。
3、公務用車運行維護費27.84萬元包括財政撥款的公務用車燃料費、維護費、保險費、過路過橋費、公里補助費等。
六、“三公”經費增減變化的說明
2015年市司法局公務接待經費預算基本與上年持平,公務用車購置費用未增加,是因為2015年我局無公務購置計劃;公務用車運行維護經費預算較上年略增10%,是因為預計2015年工作業務量會有所增加。
| 預算10表 | |||||||||
| 2015財政經費撥款支出預算表 | |||||||||
| 單位:萬元 | |||||||||
| 科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
| 小計 | 人員支出 | 日常公用支出 | 小計 | 延續性項目 | 新增性項目 | ||||
| 合計 | 271.39 | 226.39 | 188.59 | 37.80 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | ||
| A、行政機關 | 271.39 | 226.39 | 188.59 | 37.80 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | ||
| 3、一般管理部門類3檔 | 271.39 | 226.39 | 188.59 | 37.80 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | ||
| 隨州市司法局 | 271.39 | 226.39 | 188.59 | 37.80 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | ||
| 2040601 | 123001 | 行政運行 | 137.03 | 137.03 | 137.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040602 | 123001 | 一般行政管理事務 | 37.80 | 37.80 | 0.00 | 37.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040604 | 123001 | 基層司法業務 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 2040605 | 123001 | 普法宣傳 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
| 2040607 | 123001 | 法律援助 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 2080301 | 123001 | 財政對基本養老保險基金的補助 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080302 | 123001 | 財政對失業保險基金的補助 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 123001 | 歸口管理的行政單位離退休 | 30.32 | 30.32 | 30.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100501 | 123001 | 行政單位醫療 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 123001 | 住房公積金 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 123001 | 提租補貼 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收支預算總表 | |||||
| 單位:萬元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 項目 | 預算數 | 項目(按經濟分類) | 合計 | 項目(按功能分類) | 預算數 |
| 一、財政撥款 | 496.39 | 工資福利性支出 | 156.03 | 一般公共服務 | 0.00 |
| (一)公共預算財政撥款(補助) | 496.39 | 對個人和家庭補助支出 | 43.06 | 外交 | 0.00 |
| 經費撥款(補助) | 271.39 | 商品和服務支出 | 328.80 | 公共安全 | 477.33 |
| 納入預算管理的非稅收入 | 0.00 | 對企事業單位的補貼 | 教育 | 0.00 | |
| 上級專項轉移支付 | 225.00 | 債務利息支出 | 科學技術 | 0.00 | |
| (二)政府性基金收入 | 0.00 | 債務還本支出 | 文化體育與傳媒 | 0.00 | |
| 三、事業收入 | 0.00 | 基本建設支出 | 社會保障和就業 | 30.64 | |
| 四、其他收入 | 0.00 | 其他資本性支出 | 5.00 | 社會保險基金支出 | 0.00 |
| 五、上級補助收入 | 其他支出 | 0.00 | 醫療衛生 | 8.18 | |
| 六、附屬單位上繳收入 | 環境保護 | 0.00 | |||
| 城鄉社區事務 | 0.00 | ||||
| 農林水事務 | 0.00 | ||||
| 交通運輸 | 0.00 | ||||
| 資源勘探電力信息等事務 | 0.00 | ||||
| 商業服務業等事務 | 0.00 | ||||
| 金融監管等事務支出 | 0.00 | ||||
| 援助其他地區支出 | 0.00 | ||||
| 國土資源氣象等事務 | 0.00 | ||||
| 住房保障支出 | 12.74 | ||||
| 糧食安全物資儲備事務 | 0.00 | ||||
| 預備費 | 0.00 | ||||
| 國債還本付息支出 | 0.00 | ||||
| 其他支出 | 0.00 | ||||
| 轉移性支出 | 0.00 | ||||
| 本年收入合計 | 496.39 | 本年支出合計 | 528.39 | 本年支出合計 | 528.89 |
| 七、上年結轉 | 32.50 | 結轉下年 | 結轉下年 | ||
| 上年財政撥款結轉 | 32.50 | ||||
| 其他結轉 | 0.00 | ||||
| 收 入 總 計 | 528.39 | 支 出 總 計 | 528.39 | 支 出 總 計 | 528.89 |
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