目 錄
第一部分:隨州市政務(wù)服務(wù)中心概況
一、中心基本情況
二、中心主要職責(zé)
第二部分:隨州市政務(wù)服務(wù)中心2016年預(yù)算情況說明
一、2016年預(yù)算收支情況說明
二、2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分隨州市政府政務(wù)服務(wù)中心2016年預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
第四部分名詞解釋
第一部分隨州市政府政務(wù)服務(wù)中心概況
一、中心基本情況
隨州市政務(wù)服務(wù)中心屬市政府派出機構(gòu),正處級單位,掛隨州市政務(wù)服務(wù)中心管理辦公室牌子(與市政務(wù)服務(wù)中心兩塊牌子,一套班子),內(nèi)設(shè)綜合科、業(yè)務(wù)科、督查科,主要職責(zé)是負(fù)責(zé)對行政審批、審核、許可和辦公、辦照事項的組織、協(xié)調(diào)、管理和監(jiān)督,為公民、法人和其他組織提供規(guī)范、公開、便捷、高效的行政服務(wù)。
中心現(xiàn)有管理人員12人,其中公務(wù)員7人、工勤編制2人、臨時雇請勤雜人員1人、公益崗2人,進駐單位33個,窗口工作人員220人,銀行收費窗口1個、工作人員3人。市中心與曾都區(qū)政務(wù)服務(wù)中心、高新區(qū)政務(wù)服務(wù)中心合署辦公,辦公面積6000平方米。
二、中心主要職責(zé)
(一)建立準(zhǔn)入制度,落實進駐辦事窗口的單位,確定進入中心窗口具體的審批項目和公共服務(wù)事項。
(二)建立審批和公共服務(wù)事項的操作規(guī)程,開展日常監(jiān)督檢查。
(三)對審批事項登記、受理、審查、決定等環(huán)節(jié)的程序、 時限進行規(guī)范,落實公共服務(wù)事項的承諾辦理制度。
(四)對需2個以上部門審批的事項進行協(xié)調(diào),組織聯(lián)合辦理。
(五)組織窗口工作人員開展政治理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn),對窗口工作人員的工作情況進行檢查考核,實施責(zé)任追究。
(六)對具有行政服務(wù)職能但未進駐中心的市直單位行政服務(wù)活動進行監(jiān)督。
(七)受理有關(guān)行政審批和經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境方面的投訴并協(xié)調(diào)有關(guān)部門調(diào)查處理。
(八)提供與行政審批相關(guān)的政策咨詢、信息發(fā)布、公共服務(wù)、投資與商務(wù)代理等配套服務(wù)。
(九)對縣(市、區(qū))政務(wù)服務(wù)中心的管理工作進行督促檢查和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
(十)完成市委、市政府交辦的其他工作任務(wù)。
第二部分隨州市政務(wù)服務(wù)中心2016年預(yù)算情況說明
一、2016年預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2016年預(yù)算收入465.70萬元,其中財政撥款313.57萬元,占比67.33%;上年結(jié)轉(zhuǎn)152.13萬元,占比32.67%。
(二)支出預(yù)算情況
本年度支出預(yù)算465.70 萬元,其中:基本支出110.40萬元,包括:工資福利支出89.64 萬元、對個人和家庭的補助支出8.16萬元、商品和服務(wù)支出12.60萬元;項目支出355.30萬元, 主要項目如下:
1、運行經(jīng)費349.30萬元(其中:財政撥款220萬,上年結(jié)轉(zhuǎn)129.30萬);
2、微信公眾號服務(wù)平臺6萬元(上年結(jié)轉(zhuǎn))。
(三)政府性基金情況
2016年度無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
二、2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2016年“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排6.23萬元。其中:
公務(wù)用車運行維護費支出5.51萬元,主要用于公務(wù)用車的日常維護保養(yǎng)、保險、加油及維修,無公務(wù)用車購置費。
公務(wù)接待費0.72萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,較上年大幅壓縮,主要原因是規(guī)范財務(wù)管理,嚴(yán)控經(jīng)費開支。
第三部分隨州市政府政務(wù)服務(wù)中心2016年預(yù)算表











第四部分名詞解釋
1、財政撥款收入:反映市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入:反映除“財政撥款收入”、“非稅收入”以外的收入。
3、上年結(jié)轉(zhuǎn):反映以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度繼續(xù)使用的資金。
4、一般公共服務(wù)(201類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(03款)行政運行(01項)2010301:反映用于保障機構(gòu)人員工資福利的基本支出。
5、一般公共服務(wù)(201類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(03款)一般行政管理事務(wù)(02項)2010302及專項服務(wù)(04項)2010304:反映用于保障中心平臺正常運行的支出。
6、基本支出:反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項目支出:反映基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8、三公經(jīng)費:納入市級財政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費”,是指市直部門用財政撥款安排的因公出國境費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國境費反映單位工作人員公務(wù)出國境的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
9、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、因公出國境費、會議費、福利費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、日常維修費萬元、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
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