隨州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)
2018年預(yù)算公開說明
目錄
第一部分隨州市衛(wèi)計(jì)委概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分隨州市衛(wèi)計(jì)委2018年部門預(yù)算和匯總預(yù)算情況說明
一、隨州市衛(wèi)計(jì)委2018年部門本級(jí)預(yù)算情況說明
(一)收入預(yù)算情況
?。ǘ┲С鲱A(yù)算情況
?。ㄈ┴?cái)政撥款支出情況
(四)政府性基金情況
?。ㄎ澹﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
?。ㄆ撸┱少?gòu)情況
?。ò耍?span style="font-size: 11.5pt; font-family: "Helvetica","sans-serif"; color: #333333">2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
二、隨州市衛(wèi)計(jì)委2018年部門市直衛(wèi)計(jì)系統(tǒng)匯總預(yù)算情況說明
?。ㄍ希?/p>
第三部分隨州市衛(wèi)生計(jì)生委2018年部門預(yù)算表
一、隨州市衛(wèi)生計(jì)生委2018年部門本級(jí)預(yù)算表
二、隨州市衛(wèi)生計(jì)生委2018年部門匯總預(yù)算表
第四部分專業(yè)名詞解釋
第一部分隨州市衛(wèi)計(jì)委概況
一、部門主要職責(zé)
1、貫徹落實(shí)黨和國(guó)家、省關(guān)于衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作的方針政策和法律法規(guī)。負(fù)責(zé)起草衛(wèi)生和計(jì)劃生育、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的具體實(shí)施辦法。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)全市醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障,統(tǒng)籌規(guī)劃全市衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)資源配置,組織和指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生和計(jì)劃生育規(guī)劃的編制和實(shí)施。2、制訂全市疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、地方病防治規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織落實(shí),根據(jù)國(guó)家檢疫傳染病和監(jiān)測(cè)傳染病目錄,制訂全市衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃,組織和指導(dǎo)全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援,發(fā)布法定報(bào)告?zhèn)魅静∫咔樾畔?、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。3、制定落實(shí)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和政策措施。4、組織擬訂并實(shí)施基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施。5、制定全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施。6、負(fù)責(zé)組織推進(jìn)全市公立醫(yī)院改革,建立公益性為導(dǎo)向的績(jī)效考核和評(píng)價(jià)運(yùn)行機(jī)制,建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系,提出醫(yī)療服務(wù)價(jià)格政策的建議。7、貫徹落實(shí)國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度。8、組織實(shí)施促進(jìn)全市出生人口性別平衡的政策措施,降低缺陷人口出生率。9、組織建立計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制。10、制定流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理制度并組織落實(shí),推動(dòng)建立流動(dòng)人口衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機(jī)制。11、擬訂全市衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才隊(duì)伍建設(shè)。12、擬訂全市衛(wèi)生和計(jì)劃生育科技發(fā)展規(guī)劃,組織實(shí)施衛(wèi)生和計(jì)劃生育相關(guān)科研項(xiàng)目。13、指導(dǎo)全市衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作,完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系,規(guī)范執(zhí)法行為,監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實(shí),組織查處重大違法行為。14、負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計(jì)劃生育宣傳、健康教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作,依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查,參與市人口基礎(chǔ)信息庫(kù)建設(shè)。15、貫徹中西醫(yī)并重方針,實(shí)施中醫(yī)藥服務(wù)能力提升工程,推動(dòng)中醫(yī)藥的繼承與創(chuàng)新。 16、負(fù)責(zé)市保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作,負(fù)責(zé)市直部門有關(guān)干部醫(yī)療服務(wù)管理工作,承擔(dān)全市重大會(huì)議和重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。17、承擔(dān)市愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)、市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組、市人民政府防治艾滋病工作委員會(huì)、市結(jié)核病防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組、市人口和計(jì)劃生育領(lǐng)導(dǎo)小組、市“健康隨州”全民行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。18、依據(jù)《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》和《中國(guó)紅十字會(huì)章程》有關(guān)規(guī)定,開展備災(zāi)救災(zāi);應(yīng)急救護(hù)和防病知識(shí)的宣傳、普及、培訓(xùn);建設(shè)和管理市級(jí)造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)者資料庫(kù);開展捐獻(xiàn)造血干細(xì)胞的宣傳動(dòng)員、組織工作;開展無償獻(xiàn)血的宣傳推動(dòng);開展社會(huì)救助及相關(guān)服務(wù)工作;依法開展和推動(dòng)人體器官(組織)捐獻(xiàn)工作;開展艾滋病預(yù)防控制宣傳和教育、關(guān)心愛護(hù)艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作;開展有益于青少年身心健康的紅十字青少年活動(dòng);依法開展募捐活動(dòng);在公共場(chǎng)所設(shè)置紅十字募捐箱并進(jìn)行管理;依照法律法規(guī)自主處分募捐款物等。19、市委、市政府臨時(shí)賦予的其他工作,如:創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生城市、健康扶貧等工作。
二、部門基本情況
隨州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)納入預(yù)算管理單位有市紅十字會(huì)、市計(jì)生藥具管理站、市中心醫(yī)院、市中醫(yī)醫(yī)院、市婦幼保健醫(yī)院、市疾控中心、市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局、市中心血站。匯總編制情況:行政編制35(包括參公編制5人,行政工人1人)、事業(yè)編制1829人(包括公益一類169人、二類1660人)、工勤編制3人;實(shí)有在職在編人員3977人,其中:行政編制33(包括參公編制3人,行政工人1人)、事業(yè)在職在編人數(shù)1564人、事業(yè)在職編外人數(shù)13人、以錢養(yǎng)事人員1人、單位自聘人員1663人、離休人員3人、退休人員713人,遺屬1人。市衛(wèi)計(jì)委實(shí)有人員53人,其中:在職在編行政、參公、事業(yè)人員36人,離休2人、退休14人、遺屬1人。
第二部分隨州市衛(wèi)計(jì)委2018年部門預(yù)算和匯總預(yù)算情況說明
一、隨州市衛(wèi)計(jì)委2018年部門本級(jí)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算情況
收入預(yù)算總額996.71萬元,較上年預(yù)算安排減少308.63萬元,降幅23.64%。其中:1.財(cái)政撥款924.69萬元,較上年減少72.92萬元,降幅7.31%,降幅原因是財(cái)政壓縮資金,同時(shí)退休人員工資轉(zhuǎn)養(yǎng)老所至;包括經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助)694.4萬元、納入預(yù)算管理的非稅收入76萬元、上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付154.29萬元。2.其他收入0.54萬元,較上年減少207.19萬元,降幅99.74%,降幅原因主要是將非稅收入納入預(yù)算管理財(cái)政撥款收入。3.上年結(jié)轉(zhuǎn)71.48萬元,全部是其他資金結(jié)轉(zhuǎn);較上年減少540萬元,降幅88.31%,降幅原因加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行力。
?。ǘ┲С鲱A(yù)算情況
支出預(yù)算總額996.71萬元,較上年預(yù)算安排減少100.9萬元,降幅9.19%。其中:人員支出385.66萬元,較上年減少138.48萬元,降幅26.42%,降幅原因是獎(jiǎng)勵(lì)工資未納入預(yù)算;公用支出188.06萬元,較上年增加26.85萬元,增幅16.66%,增幅原因是增加健康扶貧工作和其他收入的支出;項(xiàng)目支出377萬元,較上年減少824.48萬元,降幅68.62%,原因是減少項(xiàng)目?jī)?nèi)容和項(xiàng)目開支;上繳上級(jí)支出46萬元,較上年增加16萬元,增幅53.33%,增幅主要原因是報(bào)名費(fèi)提高標(biāo)準(zhǔn)。2.按經(jīng)濟(jì)分類情況,工資福利支出334.51萬元,較上年減少52.7萬元,降幅13.61%,原因是獎(jiǎng)勵(lì)工資未納入預(yù)算;商品和服務(wù)支出134.51萬元,較上年減少26.69萬元,降幅16.56%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出32.67萬元,較上年減少104.26萬元,降幅76.14%,降幅原因是退休人員經(jīng)費(fèi)改為養(yǎng)老保險(xiǎn)支出;項(xiàng)目支出377萬元,較上年減少824.48萬元,降幅68.62%,降幅原因是減少項(xiàng)目?jī)?nèi)容和項(xiàng)目開支。
(三)財(cái)政撥款支出情況
財(cái)政撥款支出預(yù)算總額924.69萬元,較上年減少172.92萬元,降幅15.75%,降幅原因減少項(xiàng)目?jī)?nèi)容和項(xiàng)目開支及退休人員改為養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
?。ㄋ模┱曰鹎闆r
本部門無政府性基金預(yù)算撥款和支出。
?。ㄎ澹﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況
2018年本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況。
?。C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排188.05萬元,較上年增加26.85萬元,增幅16.66%。從構(gòu)成情況看,其中:辦公費(fèi)4.92萬元,較上年減少0.55萬元,降幅10.05%,降幅原因是壓縮開支;印刷費(fèi)4.34萬元,較上年增加4.04萬元,增幅1346.67%,主要是加大衛(wèi)生、計(jì)生和健康扶貧工作的宣傳力度;郵電費(fèi)4.06萬元,較上年增加0.03萬元,增幅0.74%;差旅費(fèi)35萬元,較上年減少43.28萬元,降幅55.29%,主要壓縮資金;會(huì)議費(fèi)6.10萬元,較上年增加1.6萬元,增幅35.56%,增加健康扶貧工作費(fèi)用;福利費(fèi)3.3萬元,較上年減少1.54萬元,降幅31.82%,原因是人員減少;日常維修費(fèi)3.5萬元,較上年增加3.05萬元,增幅677.78%,機(jī)關(guān)辦公樓年久維修;專用材料費(fèi)無;一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)20.9萬元,較上年增加11.4萬元,增幅120%,原因是設(shè)備老化;另辦公用房方面支出,水電費(fèi)7.59萬元,較上年減少1.21萬元,降幅13.75%,原因是壓縮開支;取暖費(fèi)1萬元,較上年增加0.49萬元,增幅96.08%,用于門衛(wèi)室取暖費(fèi)用;物業(yè)管理費(fèi)4.02萬元,較上年增加3.12萬元,增幅346.67%,原因是加強(qiáng)物業(yè)管理和維護(hù)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.1萬元,較上年減少3.33萬元,降幅35.31%,降幅原因是壓縮開支;其他費(fèi)用3.34萬元,較上年減少1.49萬元,降幅30.85%,原因是壓縮開支。
?。ㄆ撸┱少?gòu)情況
政府采購(gòu)預(yù)算29.9萬元,較上年增加20.4萬元,增長(zhǎng)214.74%。主要是辦公及電腦設(shè)備使用期限到,擬進(jìn)行更新,滿足日常辦公需要。
?。ò耍?span style="font-size: 11.5pt; font-family: "Helvetica","sans-serif"; color: #333333">2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2018年隨州市衛(wèi)生計(jì)生委“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排31.24萬元,較上年減少0.74萬元,降幅2.31%。其中:
因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)15萬元,較上年增加12萬元,同比增加400%。增幅原因是:2018年根據(jù)往年國(guó)家、省衛(wèi)計(jì)委和市級(jí)“四大家”出國(guó)考察的臨時(shí)安排,預(yù)留單位出國(guó)(境)考察學(xué)習(xí)費(fèi)用。
公務(wù)接待費(fèi)6.14萬元,較上年減少13.41萬元,降幅68.59%。降幅原因是:加強(qiáng)內(nèi)部控制,壓縮公務(wù)接待開支。
公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.1萬元,較上年增加0.67萬元,增幅7.10%。增幅原因是:主要是根據(jù)健康扶貧這一政治工作要求,加大對(duì)健康扶貧工作的督導(dǎo)力度,增加在政府平臺(tái)租車費(fèi)用。
目前,本單位保留公務(wù)用車2臺(tái),2018年無公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃。
二、隨州市市直衛(wèi)計(jì)系統(tǒng)2018年匯總預(yù)算情況說明
(一)收入預(yù)算情況
收入預(yù)算總額138489.1萬元,較上年預(yù)算安排增加9337.04萬元,增幅7.23%。其中:1.財(cái)政撥款9802.51萬元,較上年增加502.12萬元,增幅5.40%,增幅原因是新增醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)項(xiàng)目建設(shè)和項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi);包括財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助)2591.18萬元、納入預(yù)算管理的非稅收入566萬元、上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付6645.33萬元。2.納入專戶管理的非稅收入2712.91萬元。3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入106244.69萬元,較上年增加502.12萬元,增幅6.02%,增幅原因是醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大;4.其他收入19639.55萬元,較上年增加160.06萬元,增幅8.87%,增幅原因是醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大。5.上年結(jié)轉(zhuǎn)89.44萬元,全部是其他資金結(jié)轉(zhuǎn);較上年減少1511.37萬元,降幅94.41%,降幅原因是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行力。
?。ǘ┲С鲱A(yù)算情況
支出預(yù)算總額138489.1萬元,較上年預(yù)算安排增加9337.04萬元,增幅7.23%,增幅原因主要是事業(yè)單位將自收自支部分納入預(yù)算和基本建設(shè)投入。1.按資金性質(zhì)情況分類,基本支出26055.66萬元(其中:人員支出20744.93萬元、公用支出5310.73萬元),較上年增加6478.45萬元,增幅33.09%,增幅原因是醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大;項(xiàng)目支出29246.92萬元,較上年增加2640.43萬元,增幅9.92%,增幅原因是基建投入和項(xiàng)目補(bǔ)助資金;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出83140.52萬元,較上年增加349.15萬元,增幅0.42%,增幅原因是醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大;上繳上級(jí)支出46萬元,較上年增加16萬元,增幅53.33%,增幅原因是醫(yī)療技術(shù)資格考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。
?。ㄈ┴?cái)政撥款支出情況
2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算總額9355.33萬元,較上年減少320.66萬元,降幅3.31%,降幅原因是減少項(xiàng)目和退休人員工資轉(zhuǎn)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
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2018年無政府性基金預(yù)算撥款和支出。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況
2018年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況。
?。C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排548.53萬元,較上年減少37.13萬元,降幅6.33%,降幅原因主要是壓縮開支。從構(gòu)成情況看,其中:辦公費(fèi)25.58萬元,較上年增加2.52萬元,增幅10.93%;印刷費(fèi)8.49萬元,較上年增加2.3萬元(主要是加大衛(wèi)生、計(jì)生和健康扶貧工作的宣傳力度),增幅37.16%;郵電費(fèi)12.30萬元,較上年增加1.42萬元,增幅13.05%;差旅費(fèi)47.57萬元,較上年減少59.47萬元,降幅55.56%;會(huì)議費(fèi)17.65萬元,較上年增加5.2萬元,增幅41.76%;福利費(fèi)23.4萬元,較上年減少4.65萬元,降幅16.58%;日常維修費(fèi)25.65萬元,較上年減少1.23萬元,降幅4.58%;專用材料費(fèi)和一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)24957.09萬元,較上年增加3880.89萬元,增幅18.41%。另辦公用房方面支出,水電費(fèi)33.69萬元,較上年增加6.28萬元,增幅22.91%;取暖費(fèi)5萬元,較上年增加1.8萬元,增幅56.25%;物業(yè)管理費(fèi)13.12萬元,較上年減少0.96萬元,降幅6.82%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)29.27萬元,較上年增加11.57萬元,增幅65.37%;其他費(fèi)用218.49萬元,較上年增加70.86萬元,降幅47.99%。
(七)政府采購(gòu)情況
政府采購(gòu)預(yù)算1004萬元,較上年增加490.2萬元,增長(zhǎng)95.41%。增長(zhǎng)原因主要是衛(wèi)計(jì)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建設(shè)和運(yùn)維、中醫(yī)設(shè)備器械、血站專用設(shè)備、獻(xiàn)血屋采購(gòu)和設(shè)備更新。
(八)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2018年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排121.68萬元,較上年增加12.01萬元,增幅10.95%,增幅原因主要是事業(yè)單位將自收自支的“三公”經(jīng)費(fèi)列入預(yù)算。其中:
因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)25萬元,較上年增加20.08萬元,同比增加408.13%。主要原因是:一是2018年根據(jù)往年國(guó)家、省衛(wèi)計(jì)委和市級(jí)“四大家” 往年出國(guó)(境)考察的計(jì)劃安排和醫(yī)療機(jī)關(guān)出國(guó)(境)學(xué)習(xí),預(yù)留單位出國(guó)(境)考察學(xué)習(xí)安排;二是市直醫(yī)院組織專家學(xué)者出國(guó)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。
公務(wù)接待費(fèi)39.88萬元,較上年減少16.17萬元,降幅28.85%。降幅主要原因是:加強(qiáng)內(nèi)部控制,壓縮公務(wù)接待開支。
公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)56.8萬元,較上年增加8.1萬元,增幅16.63%。增幅主要原因是:一是主要是增加在政府平臺(tái)租車費(fèi)用,原因是根據(jù)健康扶貧這一政治工作要求,加大對(duì)健康扶貧工作的督導(dǎo)力度和加強(qiáng)健康扶貧對(duì)口支援;二是醫(yī)療機(jī)構(gòu)加大對(duì)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的支援培訓(xùn)和對(duì)基層人民群眾回訪服務(wù)。
目前,本系統(tǒng)保留公務(wù)用車41臺(tái),2018年無公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃。
第三部分隨州市衛(wèi)生計(jì)生委2018年部門預(yù)算表
一、隨州市衛(wèi)生計(jì)生委2018年部門本級(jí)預(yù)算表
共九張,見附件1市衛(wèi)計(jì)委預(yù)算本級(jí)部門公開表1—8表。
二、隨州市衛(wèi)生計(jì)生委2018年部門匯總預(yù)算表
共九張,見附件2市衛(wèi)計(jì)委預(yù)算部門匯總公開表1—8表
第四部分專業(yè)名詞解釋
1、財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金
2、行政運(yùn)行(2100101項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
3、行政單位醫(yī)療(2100501項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
4、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等)。
5、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6、“三公”經(jīng)費(fèi):按照有關(guān)規(guī)定,"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。
7、公務(wù)接待費(fèi):指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
8、公務(wù)用車:指單位用于履行公務(wù)的車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
9、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi):指單位公務(wù)用車購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
附件1:市衛(wèi)計(jì)委預(yù)算本級(jí)部門公開表1—8表









附件2:市衛(wèi)計(jì)委預(yù)算部門匯總公開表1—8表









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