目錄
第一部分:隨州市交通系統(tǒng)(概況)
一、主要職責(zé)
二、預(yù)算單位構(gòu)成及人員構(gòu)成情況
第二部分:隨州市交通系統(tǒng)及本級2018年部門預(yù)算情況說明
一、2018年部門預(yù)算收支情況說明
二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分:隨州市交通系統(tǒng)2018年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算基本支出表經(jīng)濟(jì)分類
八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出
九、政府性基金支出預(yù)算表
第四部分:隨州市交通局本級2018年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算基本支出表經(jīng)濟(jì)分類
八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出
九、政府性基金支出預(yù)算表
第五部分:名詞解釋
第一部分 隨州市交通系統(tǒng)概況
一、主要職責(zé)
(一)組織擬訂地方性交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策,指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行政執(zhí)法和行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
(二)負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸行業(yè)管理;承擔(dān)協(xié)調(diào)服務(wù)鐵路、郵政等工作;承擔(dān)涉及全市綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃和協(xié)調(diào)工作。
(三)根據(jù)全市經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展需要,組織擬訂全市公路、水路和城市客運(yùn)行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展計劃并監(jiān)督實施;參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。
(四)負(fù)責(zé)全市道路和水路運(yùn)輸市場監(jiān)管;指導(dǎo)全市城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施的規(guī)劃和管理工作;維護(hù)公路、水路、城市客運(yùn)行業(yè)平等競爭秩序,引導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)發(fā)展。
(五)負(fù)責(zé)全市公路、水路和城市客運(yùn)等交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和養(yǎng)護(hù)市場監(jiān)管,統(tǒng)籌全市路、橋、港、站的合理布局,組織協(xié)調(diào)交通運(yùn)輸工程建設(shè)、工程質(zhì)量、工程造價和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
(六)負(fù)責(zé)全市水上交通運(yùn)輸安全監(jiān)督、船舶檢驗工作。
(七)承擔(dān)調(diào)控重點(diǎn)物資和防汛、春運(yùn)等緊急客貨運(yùn)輸;承擔(dān)交通運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)計、信息引導(dǎo)和交通運(yùn)輸戰(zhàn)備有關(guān)工作。
(八)負(fù)責(zé)公路、水路、車船碼頭建設(shè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理和監(jiān)督;指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸信息化建設(shè);指導(dǎo)全市公路、水路和城市客運(yùn)行業(yè)科技、環(huán)保、節(jié)能減排工作。
(九)為重點(diǎn)企業(yè)提供“直通車”服務(wù)。
(十)承辦上級交辦的其他事項。
二、預(yù)算單位構(gòu)成及人員構(gòu)成情況
納入我局2018年部門預(yù)算單位有9個,(隨州市交通局機(jī)關(guān);隨州市物流發(fā)展局;隨州市地方海事局;隨州道路運(yùn)輸管理局;隨州市公路管理處;隨州市客運(yùn)管理處;隨州市交通質(zhì)量監(jiān)督站;隨州市交通運(yùn)輸局曾都分局;隨州市交通運(yùn)輸局大洪山分局。其中:行政單位1個,行政事業(yè)類單位有8個。納入我局2017年預(yù)算人數(shù)有462人,其中:行政在職26人;退休17人;工勤人4人。事業(yè)在職373人,退休42人。
第二部分 2018年部門預(yù)算情況說明
一、2018年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
收入:7552.32萬元。因2018年預(yù)算口徑變化,財政要求將退休人員不列入預(yù)算,同時我局及系統(tǒng)各單位節(jié)約開支、壓縮基本及項目支出,較2017年下降1847.46萬元,下降19.6%。(系統(tǒng)匯總)
收入:1887.15萬元 。因2018年預(yù)算口徑變化,財政要求將退休人員不列入預(yù)算,同時我局及系統(tǒng)各單位節(jié)約開支、壓縮基本及項目支出,較2017年下降47.08萬元,下降2.4%。(本級)
公共財政預(yù)算財政撥款6690.48萬元(系統(tǒng)匯總)
公共財政預(yù)算財政撥款1727.15萬元 (本級)
其中:經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助)3696.79萬元(系統(tǒng)匯總)
經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助)371.15萬元(本級)
納入預(yù)算管理的非稅收入465.93萬元(系統(tǒng)匯總)
上級專項轉(zhuǎn)移支付2527.76萬元(系統(tǒng)匯總)
上級專項轉(zhuǎn)移支付1356萬元(本級)
其他收入:666.84萬元(系統(tǒng)匯總)
其他收入:160萬元(本級)
上年結(jié)轉(zhuǎn):195萬元(系統(tǒng)匯總)
支出:按經(jīng)濟(jì)分類7552.32萬元。 因2018年預(yù)算口徑變化,財政要求將退休人員不列入預(yù)算,同時我局及系統(tǒng)各單位節(jié)約開支、壓縮基本及項目支出,因此本年度較上年度預(yù)算支出下降下降1847.46萬元,下降19.6%。(系統(tǒng)匯總)
按經(jīng)濟(jì)分類1887.15萬元。 因2018年預(yù)算口徑變化,財政要求將退休人員不列入預(yù)算,同時我局及系統(tǒng)各單位節(jié)約開支、壓縮基本及項目支出,因此本年度較上年度預(yù)算支出下降較多。系統(tǒng)匯總支出整體數(shù)額較2017年下降47.08萬元,下降2.4%。(本級)
其中:工資福利性支出3787.1萬元(系統(tǒng)匯總)(主要為在職人員工資福利和社保、公積金繳費(fèi)支出)
工資福利性支出310.96萬元(本級)(主要為在職人員工資福利和社保、公積金繳費(fèi)支出)
對個人和家庭的補(bǔ)助支出90.93(系統(tǒng)匯總)(主要為在職人員提租補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼)
對個人和家庭的補(bǔ)助支出12.89(本級)(主要為在職人員提租補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼)
商品和服務(wù)支出423.38萬元(系統(tǒng)匯總)
商品和服務(wù)支出150.08萬元(本級)
其他資本性支出3250.91萬元(系統(tǒng)匯總)
其他資本性支出1413.22萬元(本級)
(三)財政撥款支出情況
系統(tǒng)匯總財政撥款支出預(yù)算6690.48萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款4162.72萬元;上級專項轉(zhuǎn)移支付2527.76萬元。 因2018年預(yù)算口徑變化以及節(jié)約開支、壓縮基本及項目支出,本年度較上年度財政撥款支出下降578.81萬元,下降8%。(系統(tǒng)匯總)
本級財政撥款支出預(yù)算1727.15萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款371.15萬元;上級專項轉(zhuǎn)移支付1356萬元。 因2018年預(yù)算口徑變化以及節(jié)約開支、壓縮基本及項目支出,本年度較上年度財政撥款支出下降。財政撥款支出整體數(shù)額較2017年下降96.66萬元,下降近5.3%。(本級)
(四)政府性基金情況
2018年度交通系統(tǒng)及本級均無政府性基金收支,與2017年相比無變化。
(五)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明
2018年度交通系統(tǒng)匯總機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)423.38萬元。 交通系統(tǒng)預(yù)算辦公費(fèi)43.79萬元、印刷費(fèi)8.03萬元、郵電費(fèi)20.5萬元、差旅費(fèi)146.05萬元、會議費(fèi)10.03萬元、福利費(fèi)15.31萬元、因公出國費(fèi)2.9萬元、日常維修費(fèi)28.53萬元、辦公用房水費(fèi)7.54萬元、培訓(xùn)費(fèi)5.74萬元、電費(fèi)11.25萬元、取暖費(fèi)0.56萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)8.22萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)49.9萬元、其他商品和服務(wù)支出22.14萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼21.97萬元、工會經(jīng)費(fèi)13.24萬元、公務(wù)接待費(fèi)7.68萬元。(因去年系統(tǒng)一些單位將部分公用支出從項目中列支,所以今年與去年預(yù)算數(shù)相差較大,無法對比,但系統(tǒng)各單位繼續(xù)堅持厲行節(jié)約,嚴(yán)控支出,繼續(xù)壓縮行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出)(系統(tǒng)匯總)
局機(jī)關(guān)本級公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算總計150.08萬元。其中:辦公費(fèi)3.18萬元、印刷費(fèi)0.58萬元、郵電費(fèi)4.77萬元、差旅費(fèi)76.97萬元、會議費(fèi)2.9萬元、福利費(fèi)4.78萬元、因公出國費(fèi)2.9萬元、日常維修費(fèi)1.72萬元、辦公用房水費(fèi)0.32萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.74萬元、電費(fèi)3.6萬元、取暖費(fèi)0.49萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)4.87萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.65萬元、其他商品和服務(wù)支出1萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼21.97萬元、工會經(jīng)費(fèi)4.82萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.82萬元。因物價上漲造成行政成本支出的增加,今年公用支出預(yù)算較去年增加6.44萬元,增長4.48%。
(六)政府采購情況
2018年交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)政府采購總額為47.5萬元,主要為辦公電腦、辦公桌椅、視頻監(jiān)控設(shè)備、視頻會議室、局局域網(wǎng)等設(shè)備購置及維修。2018年我局按照本級財政要求擴(kuò)大政府采購管理范圍,將辦公用品、辦公設(shè)備采購全部納入政府采購管理范圍,因此本級政府采購較上年度增長9.75萬元,增長25.8%
二、2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待制度》,嚴(yán)禁公款吃喝和高消費(fèi)娛樂等支出,2018年匯總交通系統(tǒng)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算81.08萬元,;公務(wù)接待費(fèi)13.28萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)59.9萬元。出國經(jīng)費(fèi)預(yù)算7.9萬元。三公經(jīng)費(fèi)同比去年繼續(xù)下降,下降3.4萬元,下降4%。其中:1、公務(wù)接待費(fèi)較上年下降7.79萬元,下降36.9%。因嚴(yán)控公務(wù)接待范圍,嚴(yán)禁同城招待;2、出國經(jīng)費(fèi)下降7.5萬元,下降48.7%。因嚴(yán)控出國考察人員及次數(shù);3、因車輛老化及要求工作深入基層,加強(qiáng)與基層聯(lián)系與指導(dǎo),下鄉(xiāng)及深入一線次數(shù)大大增加,使車輛運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)用加大,較上年增加11.89萬,增長24.76%。無公務(wù)車購置支出預(yù)算,與上年無變化。我局繼續(xù)強(qiáng)化公務(wù)車管理,要求進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)用車管理,實行定點(diǎn)維修、加油、統(tǒng)一保險,嚴(yán)控支出。
2018年市本級三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算24.37萬元,因物價上漲造成行政成本增加的因素,三公支出較上年預(yù)算增加1.27萬元,增長5.49%。其中;1、公務(wù)接待費(fèi)2.82萬元,較上年增加0.1萬元,增加3.6%,因我局雖嚴(yán)格控制公務(wù)接待,但省廳及上級部門各類檢查及督查次數(shù)增多,公務(wù)接待有所增加;2、由于公務(wù)車逐年老化,物價上漲,陪同上級部門各類督查下鄉(xiāng)及深入一線次數(shù)大增使公務(wù)運(yùn)行數(shù)量增加等因素,造成使用成本上升,同時上年度公務(wù)車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)用預(yù)算過低,公務(wù)車運(yùn)行及維護(hù)較上年預(yù)算增加8.27萬元,增長53.7%。本年無公務(wù)車購置預(yù)算,與上年無變化。3、出國經(jīng)費(fèi)削減,今年按排出國經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年削減7.5萬元,削減48.7%。因我局嚴(yán)格控制出國考察的數(shù)量及人數(shù)。
第三部分 隨州市交通運(yùn)輸系統(tǒng)2018年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算基本支出表經(jīng)濟(jì)分類
八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出
九、政府性基金支出預(yù)算表
第四部分 隨州市交通局本級2018年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算基本支出表經(jīng)濟(jì)分類
八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出
九、政府性基金支出預(yù)算表
第五部分 名詞解釋
(一)財政撥款(補(bǔ)助)收入:指市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
(二)行政運(yùn)行(2140101項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(三)社會保障和就業(yè)支出(208類):反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
(四)行政事業(yè)單位離退休(20805款):反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
(五)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(210類):反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。
(六)行政單位醫(yī)療(2101101項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
(七)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等)。
(八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(九)“三公”經(jīng)費(fèi):按照有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。
(十)公務(wù)用車:指單位用于履行公務(wù)的車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
2018年2月2日


















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