一、部門概況
市機構編制委員會辦公室為市機構編制委員會的日常辦事機構。單位現有行政編制7個,工勤編制1個。實有在職人員8人,其中:行政在職7人,工勤人員1人。退休人員1人。
(一)主要職責
1、貫徹執行黨中央、國務院,省委、省政府和市委、市政府關于行政管理體制和機構改革、機構編制管理的方針、政策和法律法規,研究擬訂全市機構編制管理規范性文件并組織實施。
2、指導協調全市黨委、人大、政府、政協、法院、檢察院、民主黨派和人民團體(以下簡稱黨政群機關)及事業單位機構改革和機構編制管理工作。
3、研究擬訂行政管理體制改革、黨政群機關機構改革總體方案并監督實施;審核審批區、市、縣黨政群機關機構改革方案和副科級以上行政、事業機構設置調整事項;承擔市級黨政群機關主要職責、內設機構和人員編制(含副科以上領導職數)規定審核報批和日常的機構編制管理工作;研究提出全市行政編制(含政法專項編制)的分配、調整意見。
4、負責協調市級黨政群機關各部門間、市級與市以下之間的職責分工。
5、研究擬訂事業單位分類改革、機構改革的總體方案,提出分類制定人員編制和領導職數標準的意見和建議并組織實施;審核審批市委、市政府直屬事業單位、市直部門所屬事業單位分類改革、機構改革方案及機構編制調整事項;指導區、市、縣及以下事業單位分類改革、機構改革和機構編制管理工作,審核審批區、市、縣以下副科級以上事業單位的機構設置、職責配置和領導職數事項;負責對擬參照《公務員法》管理事業單位職能審核提出意見。
6、指導全市黨政群機關和事業單位機構編制總量管理、實名制管理和機構編制政務公開工作;負責市直行政事業單位進人用編核準工作。
7、監督管理全市黨政群機關和事業單位網上名稱規范使用。
8、監督檢查全市黨政群機關和事業單位貫徹執行機構編制工作方針、政策和法律法規及機構改革實施情況,協同有關部門查處機構編制違法違紀行為。
9、組織實施事業單位法人登記管理,負責市級登記管理范圍內事業單位登記管理的日常工作,指導協調和檢查監督全市事業單位登記管理工作。
10、指導監督全市機構編制部門的業務工作。
11、承辦上級交辦的其他事項。
(二)內設機構
市編辦設4個內設機構:綜合科(市編委督查室)、行政體制改革和編制科、事業單位改革和編制科(事業單位登記管理局)、行政審批制度改革科。
二、2016年主要工作任務
2016年,市編辦總的工作要求是:高舉中國特色社會主義偉大旗幟,以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀為指導,全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中全會精神,主動適應和服務經濟社會發展新常態,以加快轉變政府職能為核心,深化行政體制改革,嚴格控制和優化配置機構編制,加強機關自身建設,為建設職能科學、權責法定、執法嚴明、廉潔高效的法治政府和 “圣地車都、神韻隨州”提供更加堅實的體制機制保障。主要任務有以下方面:
????1、深入學習貫徹黨的十八屆三中、四中全會和省委、市委全會精神
2、進一步深化行政審批制度改革
3、深入推進政府職能轉變和機構改革
4、繼續推進事業單位分類改革
5、深化重點領域和關鍵環節體制改革
6、加強機構編制管理和監督檢查
7、不斷加強自身建設
三、2016年部門預算編制情況說明
2016年,市編辦嚴格貫徹落實中央八項規定、國務院“約法三章”和省委、省政府及市委、市政府有關文件精神,厲行節約,精減會議,合理壓縮一般行政性開支,嚴格控制“三公”經費支出,切實減少各項經費開支,合理編制2016年部門預算。
(一) 總體收支編制情況
2016年財政撥款收入預算總額為121.45萬元,其中:一般預算撥款121.45萬元,納入預算管理的非稅收入0萬元。
2016年財政撥款支出預算總額為121.45萬元,其中:一般公共服務102.40萬元,社會保障和就業6.08萬元,醫療衛生5.35萬元,住房保障支出7.62萬元。
(二)支出情況
市編辦2016年支出預算總額為135.80萬元,其中,基本支出106.45萬元,項目支出29.35萬元。
基本支出:(1)人員經費支出92.05萬元,其中:在職人員工資福利支出經費87.40萬元;歸口管理的行政單位離退休經費6.08萬元;行政單位醫療經費5.35萬元;住房公積金6.49萬元;提租補貼1.13萬元。 (2)日常公用經費支出14.40萬元。
項目支出:項目支出經費總額29.35萬元。其中:專項工作經費15萬元,行政權力清單經費14.35萬元,
(三)“三公”經費預算說明
2016年市編辦“三公”經費預算6.22萬元,比上年減少10.53萬元,減少 169.29%。其中:因公出國(境)費0萬元,去年為5萬元;公務接待費0.77萬元,比上年增加0.05萬元,增加6.49%;公務用車費5.45萬元,比上年減少5.58萬元,減少102.39%(其中:公務用車運行維護費5.45萬元,無公務用車購置費預算)。
四、2016年部門預算編制表
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| ? | 預算03表 | |||||||||||
| 收入預算總表? | ||||||||||||
| ? | 單位:萬元 | |||||||||||
| 單位代碼 | 單位名稱(科目) | 合? 計 | 財政撥款(補助) | 政府性基金財政撥款 | 事業單位經營收入 | 其他收入 | 上年結轉 | |||||
| 小計 | 經費撥款(補助) | 納入預算管理的非稅收入安排的撥款 | 上級專項轉移支付 | 小計 | 上年財政撥款結轉 | 其他結轉 | ||||||
| 合計 | 135.80 | 121.45 | 121.45 | 14.35 | 14.35 | |||||||
| A、行政機關 | 135.80 | 121.45 | 121.45 | 14.35 | 14.35 | |||||||
| ? 3、一般管理部門類3檔 | 135.80 | 121.45 | 121.45 | 14.35 | 14.35 | |||||||
| 122001 | ??? 隨州市編制委員會辦公室 | 135.80 | 121.45 | 121.45 | 14.35 | 14.35 | ||||||
?
?
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 預算04表 |
| 支出預算總表 | ||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 單位:萬元 |
| 科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱(科目) | 合? 計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業單位 ????????????經營支出 | 對附屬單位 ????????????補助支出 | 上繳上 ????????????級支出 | ||
| 小計 | 人員支出 | 公用支出 | ||||||||
| 合計 | 135.80 | 106.45 | 92.05 | 14.40 | 29.35 | |||||
| A、行政機關 | 135.80 | 106.45 | 92.05 | 14.40 | 29.35 | |||||
| ? 3、一般管理部門類3檔 | 135.80 | 106.45 | 92.05 | 14.40 | 29.35 | |||||
| ??? 隨州市編制委員會辦公室 | 135.80 | 106.45 | 92.05 | 14.40 | 29.35 | |||||
| 2011001 | 122001 | ????? 行政運行(人力資源事務) | 116.75 | 87.40 | 73.00 | 14.40 | 29.35 | |||
| 2080501 | 122001 | ????? 歸口管理的行政單位離退休 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | |||||
| 2100503 | 122001 | ????? 公務員醫療補助 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | |||||
| 2210201 | 122001 | ????? 住房公積金 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | |||||
| 2210202 | 122001 | ????? 提租補貼 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | |||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
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| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 預算07表 |
| 基本支出-日常公用支出預算表 | |||||||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 單位:萬元 |
| 科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 商品和服務支出 | |||||||||||||
| 辦公費 | 水電費 | 郵電費 | 交通費 | 差旅費 | 一般修繕費 | 會議費 | 培訓費 | 招待費 | 一般設備購置費 | 工會會費 | 業務費 | 福利費 | 其他 | ||||
| 合計 | 14.40 | 0.98 | 0.70 | 0.50 | 5.45 | 3.12 | 0.70 | 0.40 | 0.77 | 0.79 | 0.99 | ||||||
| A、行政機關 | 14.40 | 0.98 | 0.70 | 0.50 | 5.45 | 3.12 | 0.70 | 0.40 | 0.77 | 0.79 | 0.99 | ||||||
| ? 3、一般管理部門類3檔 | 14.40 | 0.98 | 0.70 | 0.50 | 5.45 | 3.12 | 0.70 | 0.40 | 0.77 | 0.79 | 0.99 | ||||||
| ??? 隨州市編制委員會辦公室 | 14.40 | 0.98 | 0.70 | 0.50 | 5.45 | 3.12 | 0.70 | 0.40 | 0.77 | 0.79 | 0.99 | ||||||
| 2011001 | 122001 | ????? 行政運行(人力資源事務) | 14.40 | 0.98 | 0.70 | 0.50 | 5.45 | 3.12 | 0.70 | 0.40 | 0.77 | 0.79 | 0.99 | ||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 預算10表 |
| 財政經費撥款支出預算表 | |||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 單位:萬元 |
| 科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
| 小計 | 人員支出 | 日常公用支出 | 小計 | 延續性項目 | 新增性項目 | ||||
| 合計 | 121.45 | 106.45 | 92.05 | 14.40 | 15.00 | 15.00 | |||
| A、行政機關 | 121.45 | 106.45 | 92.05 | 14.40 | 15.00 | 15.00 | |||
| ? 3、一般管理部門類3檔 | 121.45 | 106.45 | 92.05 | 14.40 | 15.00 | 15.00 | |||
| ??? 隨州市編制委員會辦公室 | 121.45 | 106.45 | 92.05 | 14.40 | 15.00 | 15.00 | |||
| 2011001 | 122001 | ????? 行政運行(人力資源事務) | 102.40 | 87.40 | 73.00 | 14.40 | 15.00 | 15.00 | |
| 2080501 | 122001 | ????? 歸口管理的行政單位離退休 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | ||||
| 2100503 | 122001 | ????? 公務員醫療補助 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | ||||
| 2210201 | 122001 | ????? 住房公積金 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | ||||
| 2210202 | 122001 | ????? 提租補貼 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | ||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 預算11表 |
| 政府性基金預算表 | |||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 單位:萬元 |
| 科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
| 小計 | 人員支出 | 日常公用支出 | 小計 | 延續性項目 | 新增性項目 | ||||

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