第一部分 共青團隨州市委(概況)
一、部門概況
二、主要職能職責
三、團市委主要業務部門
第二部分 共青團隨州市委2017年部門預算情況說明
一、2018年部門預算收支情況說明
(一)部門收入預算情況
(二)部門支出預算情況
(三)財政撥款支出情況
(四)政府性基金情況
(五)國有資本經營預算情況
(六)機關運行經費支出情況
(七)政府采購情況
二、2018年“三公”經費預算情況說明
第三部分 共青團隨州市委2018年部門預算表
一、收支預算總表
二、收入預算總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、三公經費預算表
八、政府性基金預算表
第四部分 名詞解釋
第一部分 共青團隨州市委(概況)
一、部門概況
根據《中共湖北省委、湖北省人民政府關于印發〈隨州市黨政群機構設置及人員編制方案〉的通知》(鄂文[2000]46號)精神,設置共青團隨州市委員會。團市委機關共設置4個職能部室,分別是辦公室(宣傳部)、組織部、青少年發展與權益維護部、學少部(統戰部)。團市委機關行政編制為7名,其中書記1名,副書記2名,科級領導職數4名。另核定機關工勤人員事業編制1名。
二、主要職能職責
其主要職責:(一)發揮好黨的助手和后備軍作用,為黨的事業教育、團結和帶領好青年。引導青年堅定信念,刻苦學習,奮發成才,使廣大青年在全面建設小康社會的偉大實踐中鍛煉成長為有理想、有道德、有文化、有紀律的一代新人。 (二)發揮好國家政權的重要社會支柱作用,積極協助政府管理好青年事務。參與社會協商對話、民主管理和民主監督,承擔政府委托的有關青年工作事務,指導和幫助青聯、學聯、少先隊等青少年組織開展工作。 (三)發揮黨和政府聯系青年群眾的橋梁和紐帶作用,依法代表和維護青年的具體利益,反映青年的意愿和呼聲。在維護全國人民總體利益的前提下,代表和維護青年的具體利益,全心全意為青年服務,發揮青年利益的社會代表作用。
三、團市委主要業務部門
團市委機關共設置4個職能部室,分別是辦公室(宣傳部)、組織部、青少年發展與權益維護部、學少部(統戰部)。
(一)辦公室(宣傳部)
綜合全市團的工作情況,擬定年度工作計劃;協調、承辦團市委機關日常事務,負責團市委重大活動和重要會議的組織工作;督促檢查團市委各項工作部署的貫徹落實情況;負責機關的文秘、財務、信訪、紀檢監察、保密、檔案和接待工作;負責機關行政事務的管理工作;組織開展團的思想政治引領工作;組織指導全市團員青年理論學習和文體活動;培養、宣傳全市各條戰線的優秀青年典型;負責組織指導全市共青團用網、占網、建網,指導全市團的網絡新媒體輿論陣地建設和網絡輿論引導工作;負責組織指導全市團的新聞宣傳工作,抓好全市團的宣傳隊伍建設。
(二)組織部
指導全市共青團的基層組織、干部隊伍、領導班子、團員隊伍建設和推薦優秀團員入黨工作;協助管理在隨州市內的團中央、團省委委員、候補委員及全國、全省青聯、學聯、少工委的成員;
指導縣級團的領導機關、干部隊伍建設;協助黨組織管理縣級團組織的領導干部;負責團市委機關黨的建設、機構編制和干部人事工作。組織開展全市先進基層團組織和優秀團員、優秀團干部的評選表彰工作;指導推動全市團的基層陣地建設工作和基層團干部教育培訓等工作。
(三)青少年發展與權益維護部
推動制定落實促進青少年發展和權益維護的規劃、法律法規和政策措施,協助或受市委、市政府委托處理、協調與青少年利益相關的事務;指導開展促進全市青年創新、創優、創效工作;指導全市青少年事務社會工作人才隊伍建設;負責市未成年人保護委員會辦公室和市綜治委預防青少年違法犯罪領導小組辦公室的日常工作;負責全市青年志愿者協會的日常工作。
(四)學少部(統戰部)
了解掌握青年學生思想動態,研究、指導全市大、中專院校團的工作;指導大、中專院校共青團組織和隊伍建設;開展面向青年教師的聯系服務和引導工作;研究、指導全市少先隊工作,組織開展有利于少年兒童健康成長的活動;協助有關方面處理與全市少年兒童相關的事務;指導全市少先隊組織、少先隊員、少先隊工作者隊伍建設;負責承擔市少工委的日常工作;指導全市團組織開展青年統戰工作;開展對全市青年社會組織和新興青年群體的聯系服務和引導工作;協調、指導青少年生態環境保護工作;負責承擔市青聯的日常事務工作。
第二部分 共青團隨州市委2017年部門預算情況說明
一、2018年部門預算收支情況說明
(一)部門收入預算情況
2018年財政收入184.33萬元,其中財政撥款168.51萬元,其他收入15.82萬元。比上年減少4.64萬元,減少2.7%。主要原因為單位加強經費支出管理等原因。
(二)部門支出預算情況
2018年財政預算安排支出184.33萬元,其中:一般公共服務支出159.28萬元,醫療衛生支出5.45萬元,住房保障支出862萬元。比上年減少4.64萬元,減少2.7%。主要原因為單位加強經費支出管理等原因。
(三)財政撥款支出情況
2018年財政撥款支出168.51萬元,其中,一般公共服務支出143.46萬元,醫療衛生支出5.45萬元;住房保障支出8.62萬元。比上年減少4.64萬元,減少2.7%。主要原因為單位加強經費支出管理等原因。
(四)政府性基金情況
2018年本部門無政府性基金收支預算。
(五)國有資本經營預算情況
2018年本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
(六)機關運行經費支出情況
團市委2018年機關運行經費35.74萬元,比上年減少15.07萬元,減少29.7%。主要原因是人員調整,人員減少。其中:辦公費4.2萬元,印刷費3.2萬元,水電費3.6萬元,郵電費1.5萬元,取暖費0萬元,物業管理費0.8萬元,差旅費2.6萬元,維修費1.5萬元,會議費2.1萬元,培訓費0.8萬元,公務接待費0.7萬元,工會經費0.91萬元,福利費1.14萬元,公務用車運行維護費5.92萬元,公務交通補貼6.77萬元。
(七)政府采購情況
2018年本部門無政府采購情況。
二、2018年“三公”經費預算情況說明
201年本部門財政撥款安排三公經費支出預算2.7元。2018年團市委“三公”經費支出預算2.7元,上年“三公”經費預算0萬元,比上年增加27%,其中:
出國(境)費用0元,上年因公出國(境)費0元,與上年相比無變化,主要原因:本部門無出國出境計劃;
公務接待費2.7萬元,上年公務接待費0萬元,比上年增加27%。,主要原因:因2017年財政沒專門安排本部公務接待預算;
公務車運行及維護費0元,上年公務用車運行費0萬元,與上年相比無變化,主要原因:因公車改革后我委無公車且無公車運行維護費;
公務用車本年無新購置預算,主要原因:因公車改革后我委無公車。
第三部分 共青團隨州市委2018年部門預算表









第四部分 名詞解釋
一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):指用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
機關運行經費:指公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
社會保障和就業支出:反映政府在社會保障與就業方面的支出。有關事項包括社會保障和就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、其他城鎮社會救濟、農村社會救濟、自然災害生活救助、紅十字事務等。
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