目 ?錄
第一部分??部門概況
一、部門基本情況
二、部門主要職責
第二部分??2019年部門決算情況說明
一、2019年部門決算情況及說明
二、2019年度預(yù)算績效情況
第三部分 關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 共青團隨州市委2019年部門決算表
第五部分 ?部分名詞解釋
第一部分 ?部門概況
????一、部門基本情況
2019年獨立編制機構(gòu)1個,核算機構(gòu)也是1個。
據(jù)《中共湖北省委、湖北省人民政府關(guān)于印發(fā)〈隨州市黨政群機構(gòu)設(shè)置及人員編制方案〉的通知》(鄂文[2000]46號)精神,設(shè)置共青團隨州市委員會。團市委機關(guān)共設(shè)置4個職能部室,分別是辦公室(宣傳部)、組織部、青少年發(fā)展與權(quán)益維護部、學少部(統(tǒng)戰(zhàn)部)。機關(guān)行政編制為7名,其中書記1名,副書記2名,科級領(lǐng)導職數(shù)4名。另核定機關(guān)工勤人員事業(yè)編制1名。截止2019年12月31日,機關(guān)實有在職9人(含勞務(wù)派遣1人)。
二、部門主要職責
(一)領(lǐng)導全市共青團工作;負責市青聯(lián)、市少先隊工作委員會日常工作;指導全市青少年社會團體工作。
(二)負責全市青少年思想政治引領(lǐng)工作,承擔引導青少年聽黨話、跟黨走的政治任務(wù);指導并組織全市青少年思想理論教育、宣傳文化活動和活動陣地建設(shè),培養(yǎng)、選拔、表彰并推薦優(yōu)秀青年;加強網(wǎng)上共青團工作,指導全市共青團用網(wǎng)、占網(wǎng)、建網(wǎng)。
(三)協(xié)助市委、市政府有關(guān)部門做好大、中、小學學生的教育管理工作,維護學校穩(wěn)定和社會安定團結(jié)。
(四)組織全市團員青年圍繞中心、服務(wù)大局,在促進經(jīng)濟社會發(fā)展中發(fā)揮生力軍和突擊隊作用,完成市委、市政府和團省委部署的以青少年為主體的各項任務(wù)。
(五)參與促進青少年發(fā)展和權(quán)益維護的規(guī)劃、法律法規(guī)、政策措施的起草和實施工作,協(xié)助市委、市政府或受委托處理、協(xié)調(diào)與青少年權(quán)益相關(guān)的事務(wù);負責市未成年人保護委員會和市綜治委預(yù)防青少違法犯罪領(lǐng)導小組的日常工作。
(六)負責全市團的建設(shè),推進團的基層組織建設(shè),擴大團組織有效覆蓋面,協(xié)助黨組織管理團的干部,指導全市團員隊伍建設(shè);指導全市青少年事務(wù)社會工作人才隊伍建設(shè)。
(七)負責全市青年統(tǒng)戰(zhàn)工作;開展全市青年社會組織和新興青年群體的聯(lián)系服務(wù)和引導工作。
(八)調(diào)查青年思想動態(tài)和青年工作狀況,研究青年運動、青少年工作理論、青少年事業(yè)發(fā)展等問題,為市委、市政府決策提供依據(jù)。
(九)完成上級交辦的其他事項。
第二部分 ?2019年部門決算情況說明
一、2019年部門決算情況及說明
(一)收支決算情況
2019年度單位收入257.1萬元,其中:財政撥款收入238.29萬元,其他收入10.38萬元。同比2018年增加28.33萬元,增長11.89%,主要原因是:開展不文明行為專項整治、關(guān)愛留守兒童“守護行動”,購買社工組織服務(wù)等。2019年度單位預(yù)算收入220.81萬元,差異較大的原因主要為人員五項獎未納入預(yù)算,但已實際撥付到位。
2019年度單位共支出247.26萬元,其中:基本支出160.24萬元,項目支出87.02萬元。同比2018年增加34.96萬元,增長16.47%;主要原因是:開展不文明行為專項整治、關(guān)愛留守兒童“守護行動”,購買社工組織服務(wù)等。其中財政撥款支出238.29萬元,2019年度單位預(yù)算財政撥款支出197.57萬元,差異較大的原因主要為人員五項獎未納入預(yù)算,但已實際撥付到位支付。
(二)“三公”經(jīng)費支出情況
2019年度單位支出“三公”經(jīng)費0.55萬元,其中:公務(wù)接待費0.55萬元,共16批次70人,沒有出國(境)費用,無公務(wù)用車,運行維護費為0。同比2018年公務(wù)接待費增加0.14萬元,主要原因是:專項工作增多,導致接待費較多。
2019年三公經(jīng)費預(yù)算2.73萬元,本年度支出0.55萬元,差異較大的主要原因為預(yù)算了因公出國經(jīng)費,本年度未執(zhí)行。
(三)機關(guān)經(jīng)費運行情況
2019年度機關(guān)運行經(jīng)費共支出16.10萬元,其中:辦公費0.40萬元,電費1.10萬元,郵電費0.03萬元,差旅費1.11萬元,公務(wù)接待0.14萬元,勞務(wù)費4.54萬元,工會經(jīng)費1.17萬元,其他交通費用6.13萬元,其他商品和服務(wù)支出0.76萬元,辦公設(shè)備購置0.72萬元。同比2018年增加1.49萬元,增加10.17%,主要原因是:出差下鄉(xiāng)增多,且單位聘請勞務(wù)派遣工作人員1名,支付勞務(wù)費。2019年度機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算28.35萬元,支出較預(yù)算減少,主要為本年度壓縮費用,未全部使用完畢。
(四)政府采購支出情況
2019年未發(fā)生政府采購支出。
(五)國有資產(chǎn)占用情況
截止2019年12月31日,本部門無公務(wù)用車,單位價值50萬元的通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(六)政府性基金情況
本單位屬群團部門,2019年度無政府性基金預(yù)算收支情況。
二、2019年度預(yù)算績效情況
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本單位組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目1個,資金87.02萬元。從評價情況來看,2019年度單位整體支出績效等級為優(yōu),所涉資金均采取財政授權(quán)支付形式,嚴格按照項目資金管理辦法進行計劃申請、支付使用,及時進行賬務(wù)處理和會計核算,做到了使用管理規(guī)范,會計核算真實、完整、及時。
?第三部分 ?關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況的說明

(二)項目績效自評結(jié)果
2019年我單位預(yù)算項目1個,項目名稱為:青年工作經(jīng)費。2019年項目預(yù)算數(shù)共計97.51萬元,2019年項目實際支付數(shù)87.02萬元,執(zhí)行率率為89.24%。我單位2019年無預(yù)算調(diào)整,年初我單位共預(yù)算1個項目,青年工作經(jīng)費項目已按項目完成進度支付,資金管理、費用標準及支付均符合相關(guān)制度的規(guī)定,支付手續(xù)齊全、憑證合法、有效。

第四部分 ?共青團隨州市委2019年部門決算表








第五部分 ?部分名詞解釋
????1、財政撥款(補助)收入:指財政預(yù)算安排且當年撥付的資金。
2、行政運行:反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
3、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。
4、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5、“三公”經(jīng)費:包括因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。
6、公務(wù)接待費:指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
????7、公務(wù)用車:指單位用于履行公務(wù)的車輛,包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
?8、公務(wù)用車購置及運行費:指單位公務(wù)用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
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