一、隨州市文化體育新聞出版廣電局單位基本情況:
隨州市文化體育新聞出版廣電局負責(zé)全市文化、體育、新聞出版、文物、版權(quán)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及產(chǎn)業(yè)政策并組織實施,推進文化、文物、體育、新聞出版、廣播電視電影領(lǐng)域體制機制改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
隨州市文化體育新聞出版廣電局設(shè)10個內(nèi)設(shè)機構(gòu):辦公室、政工科、財務(wù)科、政策法規(guī)科、文化藝術(shù)與非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護科、體育科、新聞出版科、文物科、傳媒影視科、市場科。市文化體育新聞出版廣電局機關(guān)編制為19名、參公管理編制6名、退休人員18名。其中局長1名,副局長5名(其中1名兼任版權(quán)局副局長、1名文物局副局長)、正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)10名。副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名、另核定機關(guān)“以錢養(yǎng)事”崗位2個。
二、隨州市文化體育新聞出版廣電局2017年部門預(yù)算情況說明:
(一)2017年部門預(yù)算收支情況說明
1、收入預(yù)算情況
2017年預(yù)算中,隨州市文體系統(tǒng)總預(yù)算財政收入為3392.37萬元(含四個二級單位:博物館、圖書館、文化市場執(zhí)法支隊、擂鼓墩文管處,其中局本級2017年收入1146.83萬元)。其中經(jīng)費補助2107.49萬元(局本級735.98萬),納入預(yù)算管理的非稅收入214.13萬元(二級單位),政府性基金340萬(局本級)、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)730.75萬元(局本級70.85萬元)。本局財政預(yù)算收入總額比上年減少306.43萬元,降低21.09%!
2、支出預(yù)算情況
2017年預(yù)算中,隨州市文體系統(tǒng)支出基本預(yù)算支出為1453.5萬元(含四個二級單位:博物館、圖書館、文化市場執(zhí)法支隊、擂鼓墩文管處,其中局本級2017年基本支出523.98萬元),其中:人員工資福利支出1059.93萬元(局本級321.41萬元),商品和服務(wù)支出89.41萬元(局本級80.01萬元),對個人和家庭的補助304.16萬元(局本級122.56萬元);隨州市文體系統(tǒng)支出項目預(yù)算支出1598.87萬元(含四個二級單位:博物館、圖書館、文化市場執(zhí)法支隊、擂鼓墩文管處,其中局本級2017年項目支出282.85萬元),本局財政預(yù)算支出總額比上年減少646.43萬元,降低44.48%,下降原因是其他文化支出今年沒有安排在局本級預(yù)算內(nèi)。
3、財政撥款支出情況
2017年預(yù)算中,隨州市文體系統(tǒng)財政撥款預(yù)算支出2107.49萬元(含四個二級單位:博物館、圖書館、文化市場執(zhí)法支隊、擂鼓墩文管處,其中局本級735.98萬元)。
本局撥款預(yù)算支出總額比上年減少499.28萬元,降低40.42%!
4、政府性基金情況
2017年預(yù)算中,財政預(yù)算隨州市文化體育新聞出版廣電局340萬政府性基金,全部用于開支發(fā)展體育事業(yè),體育訓(xùn)練72萬,體育場館100萬,體育競賽92萬,群眾體育76萬。比上年政府性基金增多162萬,增長91。01%!
5、機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項說明
2017年預(yù)算中,隨州市文體系統(tǒng)機關(guān)運行經(jīng)費89.41萬元(含四個二級單位:博物館、圖書館、文化市場執(zhí)法支隊、擂鼓墩文管處,其中局本級80.01萬)比上年減少23.15萬元,降低22.44%!
6、政府采購情況
2017年隨州市文體系統(tǒng)無政府采購。
(二)2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2017年預(yù)算中,隨州市文體系統(tǒng)三公經(jīng)費9萬元(含四個二級單位:博物館、圖書館、文化市場執(zhí)法支隊、擂鼓墩文管處,其中局本級6.1萬元),本局三公經(jīng)費預(yù)算比上年減少37.8萬元,降低86.1%!其中公務(wù)接待費3.04萬元(局本級2.51萬元,比上年增長0.67萬,原因是職工人員增加),公務(wù)用車5.96萬元(局本級3.59萬元,比少年18.47萬元,原因公車改革),無因公出國經(jīng)費。
三、文體系統(tǒng)預(yù)算公開表














四、文體廣電局本級預(yù)算公開表













五、名詞解釋
1.財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金。
2.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.“三公經(jīng)費”:納入財政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費”,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)接待費和公務(wù)用車購置及運行維護費。其中,因公出國(境)費反映單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
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