目 錄
第一部分 中共隨州市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 市委編辦2019年部門預(yù)算情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況說明
二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 市委編辦2019年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
第四部分 市委編辦2019年預(yù)算績效情況
一、 部門整體績效目標(biāo)編制情況
二、 重點(diǎn)項目績效目標(biāo)編制情況
第五部分名詞解釋
第一部分 中共隨州市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室(概況)
一、部門主要職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院,省委、省政府和市委、市政府關(guān)于行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革、機(jī)構(gòu)編制管理的方針、政策和法律法規(guī),研究擬訂全市機(jī)構(gòu)編制管理規(guī)范性文件并組織實施。
(二)指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市黨委、人大、政府、政協(xié)、法院、檢察院、民主黨派和人民團(tuán)體(以下簡稱黨政群機(jī)關(guān))及事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作。
(三)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全市行政審批制度改革,研究擬訂行政管理體制改革、黨政群機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革總體方案并監(jiān)督實施;審核審批區(qū)、市、縣黨政群機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案和副科級以上行政、事業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置調(diào)整事項;承擔(dān)市級黨政群機(jī)關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制(含副科以上領(lǐng)導(dǎo)職數(shù))規(guī)定審核報批和日常的機(jī)構(gòu)編制管理工作;研究提出全市行政編制(含政法專項編制)的分配、調(diào)整意見。
(四)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)市級黨政群機(jī)關(guān)各部門間、市級與市以下之間的職責(zé)分工。
(五)研究擬訂事業(yè)單位分類改革、機(jī)構(gòu)改革的總體方案,提出分類制定人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)標(biāo)準(zhǔn)的意見和建議并組織實施;審核審批市委、市政府直屬事業(yè)單位、市直部門所屬事業(yè)單位分類改革、機(jī)構(gòu)改革方案及機(jī)構(gòu)編制調(diào)整事項;指導(dǎo)區(qū)、市、縣及以下事業(yè)單位分類改革、機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作,審核審批區(qū)、市、縣以下副科級以上事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)配置和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)事項;負(fù)責(zé)對擬參照《公務(wù)員法》管理事業(yè)單位職能審核提出意見。
(六)指導(dǎo)全市黨政群機(jī)關(guān)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制總量管理、實名制管理和機(jī)構(gòu)編制政務(wù)公開工作;負(fù)責(zé)市直行政事業(yè)單位進(jìn)人用編核準(zhǔn)工作。
(七)監(jiān)督管理全市黨政群機(jī)關(guān)和事業(yè)單位網(wǎng)上名稱規(guī)范使用。
(八)監(jiān)督檢查全市黨政群機(jī)關(guān)和事業(yè)單位貫徹執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制工作方針、政策和法律法規(guī)及機(jī)構(gòu)改革實施情況,協(xié)同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為。
(九)組織實施事業(yè)單位法人登記管理,負(fù)責(zé)市級登記管理范圍內(nèi)事業(yè)單位登記管理的日常工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)和檢查監(jiān)督全市事業(yè)單位登記管理工作。
(十)指導(dǎo)監(jiān)督全市機(jī)構(gòu)編制部門的業(yè)務(wù)工作。
(十一)承辦上級交辦的其他事項。
二、部門基本情況
編辦機(jī)關(guān)行政編制7個、機(jī)關(guān)工勤編制1個,實有7人,退休2人。下設(shè)綜合科(市編委督查室)、行政體制改革和編制科、事業(yè)單位改革和編制科(市事業(yè)單位登記管理局)、行政審批制度改革科4個科室。
第二部分 市委編辦2019年部門預(yù)算情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2019年收入預(yù)算147.77萬元,其中:財政撥款收入128.95萬元,其他收入15萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)3.82萬元。比2018年上升18.06萬元,同比增加13.92%,增加原因為增人增資,業(yè)務(wù)量加大。
(二)支出預(yù)算情況
2019年支出預(yù)算147.77萬元,其中:人員支出92.15萬元,與2018年相比增加13.73萬元,增長17.5%,主要原因是新遴選1名公務(wù)員,增人增資;公用支出38.15萬元,比2018年增長0.86萬元,增長2%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革,工作任務(wù)量加大導(dǎo)致。項目支出17.47萬元,比2018年增加3.47萬元,增長24.7%,主要原因是行政機(jī)構(gòu)改革、事業(yè)單位分類改革業(yè)務(wù)量增長所致。
(三)財政撥款支出情況
2019年,財政撥款128.95萬元,比2018年增長16.26萬元,同比增長14.4%,主要原因是因為人員增加,增人增資。其中,一般公共服務(wù)94.66萬元,比2018年增加9.12萬元,增長10.6%,主要原因是因為業(yè)務(wù)增加;社會保障和就業(yè)15.06萬元,比2018年增加3.17萬元,增長26.6%,主要是因為人員增加、工資調(diào)標(biāo)等;醫(yī)療衛(wèi)生8.71萬元,比2018年增長2.83萬元,增長48%,主要原因是人員增加,工資調(diào)整;住房保障支出10.52萬元,比2018年增長1.14萬元,增長12.15%,主要原因是人員增加。
(四)政府性基金情況
沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況
沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明
本部門公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計38.15萬元,比上年增加0.86萬元,增長2%,主要是因為機(jī)構(gòu)編制改革任務(wù)加重。支出科目主要包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。辦公費(fèi)預(yù)算2.6萬元,印刷費(fèi)預(yù)算1.7萬元,水費(fèi)預(yù)算0.08萬元,電費(fèi)預(yù)算1.3萬元,郵電費(fèi)預(yù)算1.08萬元,差旅費(fèi)預(yù)算2.55萬元,維修(護(hù))費(fèi)預(yù)算1.2萬元,會議費(fèi)預(yù)算0.8萬元,培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.48萬元,公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.75萬元,工會經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.59萬元,福利費(fèi)預(yù)算1.43萬元,公務(wù)交通補(bǔ)貼預(yù)算6.8萬元,其他商品和服務(wù)支出預(yù)算0.44萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助1.78萬元。
(七)政府采購情況
2019年,我單位預(yù)備購置一臺套國產(chǎn)化辦公設(shè)備,預(yù)算為2萬元。比上年增長2萬元,同比增長100%。原因是根據(jù)上級要求。
二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算年初預(yù)算安排1.75萬元,其中:
因公出國(境)費(fèi)0萬元,比上年減少0萬元,同比減少100%,主要原因是:因公出國境業(yè)務(wù)減少。
公務(wù)接待費(fèi)1.75萬元,比上年增加1.02萬元,同比增加139%,主要原因是:因機(jī)構(gòu)改革、事業(yè)單位分類改革導(dǎo)致調(diào)研、接待費(fèi)用增加。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元,同比減少(增加)0 %,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元,同比減少(增加)0 %,主要原因是:編辦未保有公務(wù)用車。
(八)國有資產(chǎn)占用情況
截止2018年年底,隨州市委編辦資產(chǎn)總計432695.15元,其中,流動資產(chǎn)274115.15元,非流動資產(chǎn)158580元(固定資產(chǎn)153380元)。較上年資產(chǎn)(298335.77元)增加134359.38元,變化 的主要原因是流動資產(chǎn)中財政國庫存款數(shù)255029元較上年增加131142.63元。變化主要是因為發(fā)票未到,賬面暫記往來科目影響。
第三部分 市委編辦2019年部門預(yù)算表










第四部分 隨州市編辦2019年預(yù)算績效情況
一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

二、重點(diǎn)項目績效目標(biāo)編制情況

第四部分名詞解釋
一、收入科目。
1、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。
二、支出科目。
1、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。其下設(shè)款級科目包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出。
2、對個人和家庭補(bǔ)助支出:反映用于對個人和家庭補(bǔ)助方面的支出,其下設(shè)款級科目包括:離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、離退休人員提租補(bǔ)貼、離退休人員購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
3、商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的各項支出,不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出。其下設(shè)款級科目包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、出國費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、專用材料費(fèi)、裝備購置費(fèi)、工程建設(shè)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
4、其他資本性支出:反映除發(fā)展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。該科目下設(shè)款級科目與“基本建設(shè)支出”類下設(shè)款級科目相同,具體包括:房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、交通工具購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)購建、物資儲備、其他資本性支出。
5、其他支出:不屬于以上類型的支出。
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