目???????錄
第一部分 部門概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設置
第二部分 部門決算情況說明
一、部門決算收支情況說明
二、“三公“經(jīng)費支出說明
三、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
四、政府性基金財政撥款收入和支出情況說明
五、政府采購支出說明
六、國有資產(chǎn)占有情況說明
七、預算績效情況說明
第三部分 決算公開表
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
(1).加強水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管職能。對生產(chǎn)、加工、流通等領域的水產(chǎn)品進行質(zhì)量安全監(jiān)測和監(jiān)督,統(tǒng)一領導和協(xié)調(diào)全市水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作。
(2).組織貫徹實施《中華人民共和國漁業(yè)法》及相關(guān)法律法規(guī),擬訂全市漁業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和地方政策措施。
(3).負責全市漁業(yè)資源的開發(fā)利用和漁業(yè)環(huán)境監(jiān)督,維護漁業(yè)生產(chǎn)安全,保障漁業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者的合法權(quán)益。組織行使?jié)O業(yè)水域生態(tài)環(huán)境、水生野生動植物及漁船檢驗管理職能。
(4).負責全市水產(chǎn)科普工作和科技推廣體系建設,組織漁業(yè)科研課題的技術(shù)攻關(guān)和科研成果示范推廣。指導漁業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。
(5).負責全市水生動物檢疫和防疫、魚病防治網(wǎng)絡體系建設。
(6).負責收集發(fā)布水產(chǎn)品市場信息,指導水產(chǎn)品養(yǎng)殖、加工與市場流通。
(7).負責全市漁業(yè)發(fā)展項目的申報、實施和監(jiān)管。
二、部門機構(gòu)設置情況
隨州市水產(chǎn)局(隨州市漁政管理總站)成立于2000年12月15日隨機編【2000】5號,兩塊牌子,一套班子,屬于隨州市農(nóng)業(yè)局二級單位。核定本單位編制4人。目前實有人數(shù)4名.
2008年鄂人函【2008】38號文件規(guī)定,將我單位納入?yún)⒄展珓諉T管理單位。2011年隨州市機構(gòu)編制委員會文件 (隨編發(fā)〔2011〕19號),將隨州市水產(chǎn)辦公室更名為隨州市水產(chǎn)局,為正科級事業(yè)單位。
根據(jù)隨編發(fā)[2011]65號文件,明確核定我單位主要領導高配為副處級。
第二部分 2020年部門決算情況說明
一、2020年度部門決算情況及說明
(一)收入決算情況 ?
2020年度部門決算收入209.69萬元,其中:財政撥款收入91.51萬元、其他收入13.05萬元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余105.13萬元,同比2019年決算收入207.65萬元增加了2.04萬元,增加比率0.98%,比年初預算179.21萬元增加30.48萬元,增加比率17.01%,主要原因是:本年增加上年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金。
(二)支出決算情況 ?
2020年度部門決算支出137.4萬元,其中:財政撥款支出126.03萬元,同比2019年決算支出134.5萬元增加了2.90萬元,增加比率2.16%,比年初預算179.21萬元減少41.81萬元,減少比率23.33%,主要原因是:本年減少在職人員經(jīng)費支出。(三)財政撥款支出決算情況 ?
2020年度部門財政撥款支出126.03萬元,其中:基本支出86.25萬元、項目支出39.78萬元,同比2019年決算支出106.11萬元增加了19.92萬元,增加比率18.77%,比年初預算161.64萬元減少35.61萬元,減少比率22.03%,主要原因是:本年減少在職人員經(jīng)費支出。
二、2020年“三公”經(jīng)費決算說明 2020年 “三公”經(jīng)費支出0.11萬元,比年初預算3.32萬元減少3.21萬元,減少96.69%,主要原因為:單位嚴格落實中央八項規(guī)定,控制“三公”經(jīng)費支出。其中:公務接待費0.11萬元,比上年的0.09萬元增加了0.02萬元。增加比率22.22%,主要原因為本年增加了項目工作接待費。全年公務接待累計接待約4批次,接待人數(shù)約17人次。本年單位未保留工作用車、無公務用車運行維護費、無公務用車購置費、無因公出國費用。
三、2020年機關(guān)運行經(jīng)費情況 隨州市水產(chǎn)局2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出4.27萬元,主要是保障部門日常辦公、業(yè)務活動開支,其中:辦公費0.14萬元、電費0.176萬元、郵電費0.28萬元、物業(yè)管理費0.25萬元、差旅費0.05萬元、公務接待費0.11萬元、勞務費1.11萬元、委托業(yè)務費0.72萬元、工會經(jīng)費1.39萬元、其他商品和服務支出0.05萬元,2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出比年初預算數(shù)7.56萬元減少了3.29萬元,減少比率43.52%。主要原因是:單位嚴格落實中央八項規(guī)定,控制經(jīng)費支出。
機關(guān)運行經(jīng)費:按照財政部《地方預決算公開操作說明》明確的口徑計算,即指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
四、2020年政府性基金財政撥款收入和支出情況說明
單位無政府性基金財政撥款收入和支出,故政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開08表)無數(shù)據(jù)。
五、2020年政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額4.79萬元,其中:政府采購貨物支出2.76萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出2.03萬元、授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額4.79萬元,占政府采購支出總額的100%。
六、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止到2020年12月31日,隨州市水產(chǎn)局未保留工作用車。單位無價值50萬元以上通用設備、無價值100萬元以上專用設備。2020年,我單位認真落實國有資產(chǎn)的各項管理規(guī)定,對資產(chǎn)登記造冊,管理落實到人,每年核對一次資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、配置數(shù)量,確保賬實、賬表相符。
單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入和支出,故國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表(公開09表)無數(shù)據(jù)。
七、關(guān)于2020年度預算績效情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求,我單位組織對2020年度市本級預算部門的整體支出進行績效自評,共涉及項目1個,資金5.00萬元,占一般公共預算項目支出總額的12.57%,從評價情況來看,隨州市水產(chǎn)局總體情況良好,預算編制質(zhì)量較好,預算信息公開符合要求;預算執(zhí)行進度良好。
組織開展部門整體支出績效評價,評價情況來看,財務制度健全,會計核算總體規(guī)范、準確;項目在實施過程中嚴格執(zhí)行有關(guān)制度規(guī)定,基本達到了預期效果。
附1、2020年度隨州市水產(chǎn)局整體支出績效自評表

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果
我部門今年在市級部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果。
部門項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為5.00萬元,執(zhí)行數(shù)為4.52萬元,完成預算90.40%。主要產(chǎn)出和效益:一是水產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值完成率達95%,;二是讓漁業(yè)產(chǎn)業(yè)強起來,漁民群眾富起來,漁業(yè)環(huán)境美起來。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是項目預算準確性不高,二是部門支出財務管理不規(guī)范;下一步改進措施:一是要求強化項目管理,二是強化預算執(zhí)行,三是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委省政府十項規(guī)定精神。
附2、2020年度隨州市水產(chǎn)局項目支出績效自評表

(三)績效評價結(jié)果應用情況
1、部門績效評價結(jié)果應用情況
結(jié)合部門職能和工作重點,逐步建立健全財政支出績效考評實施細則;
2、部門績效評價結(jié)果擬應用情況
根據(jù)部門年度工作任務設置相關(guān)績效目標,進一步細化、量化績效指標;
第三部分 2020年部門決算表
附3、2020年度隨州市水產(chǎn)局部門決算公開表









第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指按照預算安排由省級財政當年撥付的資金。
2.其他收入:指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“經(jīng)營收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是指當年的利息收入等。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.社會保障和就業(yè)(類)?行政事業(yè)單位離退休(款):指用于離休干部和退休人員的支出。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)?醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):指用于在職和離退休人員醫(yī)療費用的支出。
6.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。
7.項目支出:指為完成專項工作任務所發(fā)生的支出。
8.“三公經(jīng)費”:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。
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