目錄
第一部分隨州市信訪局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
三、部門決算組成部分
第二部分隨州市信訪局2018年部門決算情況說明
一、收入決算情況
二、支出決算情況
三、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明
四、關(guān)于機關(guān)行政運行經(jīng)費支出說明
五、關(guān)于政府采購支出說明
六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
七、關(guān)于政府性基金情況說明
八、2018年度預(yù)算績效情況說明
第三部分隨州市信訪局2018年度部門決算表
第四部分隨州市信訪局2018年度部門績效評價表
第五部分相關(guān)科目名稱解釋
第一部分隨州市信訪局概況
一、部門主要職責(zé)(按照隨辦發(fā)【2001】24號文件)
負責(zé)處理人民群眾和社會各界人士給市委、市政府及其主要領(lǐng)導(dǎo)同志的來信,接待到市委、市政府上訪的人民群眾,保證信訪渠道暢通。
承辦中央、國務(wù)院及中央各部門和省委、省政府及省直各部門向市委、市政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的重要信訪事項;督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)批示件的落實情況。
及時、準確地向市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志反映來信來訪中提出的重要建議、意見和傾向性、苗頭性問題。
綜合分析信訪信息,對普遍性問題開展調(diào)查研究,提出解決問題的辦法和制定有關(guān)政策規(guī)定的建議。
按照“分級負責(zé)、歸口辦理”的原則,向有關(guān)地方和部門轉(zhuǎn)辦、交辦信訪事項。督促檢查重要信訪事項的處理和落實,并按時上報處理結(jié)果。
協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門的信訪問題;協(xié)助市委市政府領(lǐng)導(dǎo)處理異常上訪和突發(fā)性信訪事件。
負責(zé)制定全市信訪工作發(fā)展規(guī)劃和管理規(guī)定并組織實施。協(xié)助市委、市政府部署、檢查指導(dǎo)全市的信訪工作,發(fā)現(xiàn)和解決問題。總結(jié)推廣各地各部門信訪工作經(jīng)驗,提出改進和加強信訪工作的意見和建議、
負責(zé)指導(dǎo)全市信訪工作的組織建設(shè)和信訪工作的隊伍建設(shè);組織信訪干部的培訓(xùn)。
貫徹落實市委、市政府處理信訪工作領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于處理有關(guān)重大信訪問題和指導(dǎo)全市信訪工作的意見。
承辦上級交辦的其他事項
二、部門基本情況
機關(guān)人員編制情況
市信訪局屬正處級行政單位。機關(guān)行政編制設(shè)有9名。其中正處級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名,副處級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名,處級非領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名,科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名,科級非領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。下屬正科級事業(yè)單位市群眾來訪接待服務(wù)中心(和局機關(guān)合署辦公,人員打通使用),設(shè)有全額撥款事業(yè)編制2名,“以錢養(yǎng)事”編制7名。
機關(guān)實有人數(shù)
市信訪局實有人數(shù)15名。其中行政編制在職人員9名(含正處級領(lǐng)導(dǎo)1名,副處級領(lǐng)導(dǎo)3名,正科級干部3名,副科級干部2名),全額撥款事業(yè)編制在職人數(shù)2名,以錢養(yǎng)事在職人數(shù)6名。另有機關(guān)聘用司機1名,漢威公司派駐我局保安保潔共5名。
三、部門決算單位構(gòu)成
市信訪局屬正處級行政機關(guān)。決算單位構(gòu)成包含市群眾信訪接待服務(wù)中心:第一部分是局機關(guān)(機關(guān)現(xiàn)設(shè)有4個職能科室:辦公室、督辦科、辦信網(wǎng)訪科、接訪科)。第二部分是市群眾來訪接待服務(wù)中心,人員和局機關(guān)合署辦公,無獨立法人,財政撥款經(jīng)費和局機關(guān)合署使用一個國庫集中支付戶頭(接訪中心為正科級全額撥款事業(yè)單位,設(shè)有2名全額撥款事業(yè)編制和7名“以錢養(yǎng)事”編制。
第二部分隨州市信訪局部門決算情況說明
一、收入決算情況
2018年度部門收入決算總額為390.10萬元。其中財政撥款收入266.65萬元,較上年減少159.37萬元,減少比例37.41%。主要原因是:根據(jù)2018年工作需要,減少項目、精簡預(yù)算。
二、支出決算情況
2018年度部門支出決算總額為328.7萬元。其中:基本支出180萬元,較上年減少26.41萬元,減少比例12.79%。主要原因是:2018年度人員變動及本單位控制各項開支,項目支出148.70萬元,較上年64.77萬元,減少比例30.34%,主要原因是: 根據(jù)財政及相關(guān)部門要求壓縮開支及2018年度項目減少。
三、三公經(jīng)費決算支出情況。
2018年度“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)為4.44萬元,合計支出3.56萬元,占預(yù)算支出80.18%。2018年度財政撥款經(jīng)費“三公”經(jīng)費支出較上年度支出減少70.4%,主要原因為:2018年無出國經(jīng)費支出及嚴格按照中央八項規(guī)定要求控制“三公”經(jīng)費的支出。
2018年度公務(wù)接待費用支出0.71萬元,接待17批次,55人次,較上年減少1.22萬元,減少比例63.19%,主要原因是落實各項規(guī)章制度,從嚴從緊公務(wù)接待費用支出。
2018年度公務(wù)用車運行費用支出2.85萬元,較上年減少0.93萬元,減少比例24.62%,主要原因是規(guī)范公務(wù)用車運行和使用范圍。
2018年度無因公出國費用支出。
????2018年度單位無公車購置,自2015年度參加公車改革后,局機關(guān)保留一臺應(yīng)急公務(wù)用車。
四、一般行政運行經(jīng)費決算支出情況
2018年度一般行政運行經(jīng)費總支出30.06萬元。其中,辦公費用支出1.17萬元,印刷費用支出1.33萬元,郵電費用支出1.11萬元,差旅費用支出1.16萬元,維護費用支出0.41萬元,公務(wù)接待費用支出0.71萬元,工會經(jīng)費支出1.17萬元,公務(wù)用車運行維護費用支出2.85萬元,其他運行經(jīng)費支出20.15萬元,較上年度減少8.21萬元,減少比例21.46%。主要原因是:2018年度無因公出國經(jīng)費支出,嚴格按照中央八項規(guī)定和要求控制“三公”經(jīng)費及其他各類公用支出。
五、關(guān)于政府采購支出情況
局本年度政府采購均按照市級財政采購文件執(zhí)行。2018年度政府采購支出總額為20萬元,其中設(shè)備購置9.78萬元,購買服務(wù)7.52萬元,車輛維修2.7萬元。
六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年12月31日,機關(guān)共有應(yīng)急公務(wù)用車1臺,車輛原值20.60萬元;另原曾都區(qū)委隔壁辦公用樓有產(chǎn)權(quán),原值48萬元。
七、關(guān)于政府基金情況
2018年度本部門無政府性基金收支。
八、2018年度預(yù)算績效情況說明
1、預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我局對2018年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目兩個,資金72萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的48.42%。從評價情況來看,資金的到位,資金的執(zhí)行和資金的管理都達到了應(yīng)有的目標。
組織開展部門整體支出績效評價自評分為95分。從產(chǎn)出指標完成情況分析:一是推動落實信訪工作主體責(zé)任;二是提高信訪“五率”和網(wǎng)訪占比;三是維護正常信訪秩序。從效益指標完成情況分析:一是化解信訪突出矛盾,二是推進信訪工作制度改革。
2、部門決算中項目績效自評結(jié)果
資金投入情況分析
(1)項目資金到位情況分析
市財政局于2018年2月5日,以隨財預(yù)發(fā)〔2018〕1號文,下達接訪勸返及解困導(dǎo)訪運轉(zhuǎn)經(jīng)費項目指標52.00萬元、信訪大樓物業(yè)管理項目經(jīng)費20.00萬元。
(2)項目資金執(zhí)行情況分析
本年接訪勸返及解困導(dǎo)訪運轉(zhuǎn)經(jīng)費項目預(yù)算52.00萬元,項目支出42.08萬元,本年結(jié)余9.92萬元,該項目資金預(yù)算執(zhí)行率80.92%。本年信訪大樓物業(yè)管理費用項目預(yù)算20.00萬元,項目支出20.00萬元,本年結(jié)余0萬元,該項目資金預(yù)算執(zhí)行率100%。
(3)項目資金管理情況分析
本年接訪勸返及解困導(dǎo)訪運轉(zhuǎn)經(jīng)費項目、中心大樓物業(yè)管理經(jīng)費項目均按照年初預(yù)算批復(fù)的項目文本中用途使用,確保財政項目資金合理合規(guī)用到實處。
3、績效評價結(jié)果應(yīng)用情況
(1)下一步改進措施
合理、科學(xué)地編制部門預(yù)算,加強預(yù)算的可執(zhí)行性,提高預(yù)算資金執(zhí)行率,并嚴格按照預(yù)算批復(fù)的用途使用項目資金。
根據(jù)部門年度工作任務(wù)設(shè)置相關(guān)績效目標,進一步細化、量化績效指標。
規(guī)范項目資金核算,按資金規(guī)定和批準的用途進行歸集,不同項目之間資金明確核算,清晰反映項目的實際支出。
(2)擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況
結(jié)合部門職能和工作重點,逐步建立健全財政支出績效考評實施細則;
加強重點項目管理,加快項目支出進度;對年初預(yù)算已確定的項目,盡快組織實施,加快資金支付。
定期做好預(yù)算執(zhí)行分析,掌握預(yù)算執(zhí)行進度,及時找出預(yù)算實際執(zhí)行情況與預(yù)算目標之間存在的差距,糾正偏差,為下一次科學(xué)、準確地編制部門預(yù)算積累的經(jīng)驗。
(3)擬公開情況
根據(jù)市財政局要求,在相關(guān)平臺和網(wǎng)站進行公開。
第三部分隨州市信訪局2018年度部門決算表








第四部分隨州市信訪局2018年度部門績效評價表



第五部分 ?名詞解釋
一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):指財政局行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
一般公共服務(wù)(類)信訪事務(wù)(款)行政運行(項):指市信訪局用于保障機構(gòu)正常運行,開展日常工作的基本支出。
一般公共服務(wù)(類)信訪事務(wù)(款)信訪工作專項:指市信訪局用于信訪事項解難解困方面的專項支出,即信訪類項目專項經(jīng)費。
一般公共服務(wù)(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指市信訪局用于機關(guān)醫(yī)療保障方面的支出。
一般公共服務(wù)(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指市信訪局用于對機關(guān)個人和家庭的補助支出。
一般公共服務(wù)(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):指市信訪局用于對機關(guān)個人和家庭的補助支出。
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