?目錄
第一部分 部門概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 部門概況
一、部門決算收支情況說明
二、“三公“經費支出說明
三、機關運行經費情況說明
四、政府性基金財政撥款收入和支出情況說明
五、政府采購支出說明
六、國有資產占有情況說明
七、預算績效情況說明
第三部分 決算公開表
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
負責接待市委、市人大、市政協交辦的副省(部)級以上領導及其帶隊來隨州的代表團;承辦以市委市政府名義邀請來隨州的政要團隊、知名人士、專家、學者、英雄模范等的接待工作;根據領導安排,協助做好市黨政代表團外出考察活動的服務工作;協同有關部門做好國家和省在隨州召開的大型(重要)會議的接待工作;承辦領導交辦的其他事項。
二、部門機構設置情況
本單位成立于2010年5月,是市政府直屬事業單位(參照《公務員法》管理),內設綜合科和接待科,財政全額撥款編制5個,其中:主任1名,副主任1名,正科級領導2名,退休1人;核定“以錢養事”崗位3個。
第二部分 2018年部門決算情況說明
一、2018年度部門決算情況及說明
(一)收入決算情況
2018年度部門決算收入147.65萬元,其中:財政撥款收入147.65萬元,同比2017年決算收入129.64萬元增加了18.01萬元,增加比率13.89%,比年初預算360.43萬元減少212.78萬元,減少比率59.04%,主要原因是:減少了項目預算資金。
(二)支出決算情況
2018年度部門決算支出127.29萬元,其中:財政撥款支出127.29萬元,同比2017年決算支出147.42萬元減少了20.13萬元,減少比率13.65%,比年初預算360.43萬元減少233.14萬元,減少比率64.68%,主要原因是:減少了項目預算支出。
(三)財政撥款支出決算情況
2018年度部門財政撥款支出127.29萬元,其中:基本支出87.48萬元、項目支出39.80萬元,同比2017年147.42萬元減少了20.13萬元,減少比率13.65%,比年初預算360.43萬元減少233.14萬元,減少比率64.68%,主要原因是:減少了項目預算支出。
二、2018年“三公”經費決算說明
2018年 “三公”經費支出8.55萬元,其中:公務用車運行費8.55萬元,比上年的2.28萬元增加了6.27萬元。增加比率275%,主要原因是:單位增加公務用車使用頻率。全年無公務接待費、無因公出國費用。
????車改核定機動車4輛,截止18年12月31日,實際共有接待用車3輛,一般公務用車1輛,2018年無購置新車。
三、2018年機關運行經費情況
隨州市委接待辦2018年度機關運行經費支出6.19萬元,主要是保障部門日常辦公、業務活動開支,其中:辦公費0.23萬元、印刷費0.15萬元、電費0.99萬元、郵電費0.64萬元、差旅費1.72萬元、委托業務費0.20萬元、公務用車運行維護費1.60萬元、其他交通費用0.25萬元、其他商品和服務支出0.41萬元。比上年的33.40萬元減少27.21萬元,減少比率81.47%。支出減少的主要原因是:單位嚴格落實“八項規定”,控制經費支出。
機關運行經費:按照財政部《地方預決算公開操作說明》明確的口徑計算,即指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
四、2018年政府性基金財政撥款收入和支出情況說明
單位無政府性基金財政撥款收入和支出,故政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開08表)無數據。
五、2018年政府采購支出情況說明
2018年,隨州市委接待辦預算未安排政府采購項目。年度內未進行政府采購。
六、國有資產占用情況說明
截止到2018年12月31日,市委接待辦共保留4臺車輛,1臺應急公務用車、3臺外事及政務接待用車。2018年,我辦認真落實國有資產的各項管理規定,對資產登記造冊,管理落實到人,每年核對一次資產名稱、規格型號、配置數量,確保賬實、賬表相符。
七、關于2018年度預算績效情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,我單位組織對2018年度市本級預算部門的整體支出進行績效自評,共涉及項目1個,資金60.00萬元,占一般公共預算項目支出總額的47.14%,從評價情況來看,市委接待辦總體情況良好,預算編制質量較好,預算信息公開符合要求;預算執行進度良好。
組織開展部門整體支出績效評價,評價情況來看,財務制度健全,會計核算總體規范、準確;項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定,基本達到了預期效果。

(二)部門決算中項目績效自評結果
部門項目經費績效自評綜述:項目全年預算數為60.00萬元,執行數為38.07萬元,完成預算63.45%。主要產出和效益:一是各類接待事項完成及時率達100%,;二是本著“簡化而不失禮、熱情而不超標、滿意而不違規”的服務宗旨,贏得市領導的充分肯定和嘉賓的一致好評。發現的問題及原因:一是項目預算的準確性不高,二是部門支出財務管理不規范;下一步改進措施:一是要求強化項目管理,二是強化預算執行,三是嚴格執行中央八項規定和省委省政府十項規定精神。
市級接待專車經費經費專項(項目)績效目標自評表
(2018年度)總分:87分
專項(項目)名稱 | 市級接待專車經費經費 | ||||||||
主管部門 |
| 實施單位 | 隨州市委接待辦 | ||||||
項目資金(萬元) |
| 全年預算數(A) | 全年執行數(B) | 執行率(B/A) | |||||
年度資金總額 | 60.00 | 38.07 | 63.45% | ||||||
其中:財政撥款 | 60.00 | 38.07 | 63.45% | ||||||
政府性基金 |
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其他資金 (包括結轉結余) |
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年度總體目標 | 年初設定目標 | 全年實際完成情況 | |||||||
1、接待市委、市人大、市政府、市政協交辦的副省(部)級以上領導及其帶隊來隨州的代表團; 2、承辦以市委、市政府名義邀請來隨州的重要團隊、知名人士、專家、學者、英雄模范等的接待工作; 3、根據領導安排,協助做好市黨政代表團外出考察活動的服務工作; 4、協同有關部門做好國家和省在隨州召開的大型(重要)會議接待工作; 5、承辦領導交辦的其他事項。
| 我辦共完成市級接待任務16批200余人次(不含尋根節專項任務),參與中心工作,安全準時完成市級接待和市委、市政府領導調研用車79次、14470公里。其中,為華電湖北發電有限公司考察組、寶武鋼集團考察團、重慶市湖北商會考察團來隨考察、丁酉年炎帝神農故里尋根節、縣域經濟工作會等與全市經濟社會發展相關的招商引資、項目建設、大型活動提供策劃、聯絡、咨詢、服務5次,指導、協助縣市區和相關部門開展接待服務約10次。在完成各批接待任務過程中,我們本著“簡化而不失禮、熱情而不超標、滿意而不違規”的服務宗旨,多次贏得了市領導的充分肯定和嘉賓的一致好評。 | ||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 全年完成值 | 未完成原因和改進措施 | |||
產 出 指 標 | 數量指標 | 接待副省(部)級以上領導 | 100% | 100% |
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承辦重要團隊、知名人士、專家、學者、英雄模范等的接待工作 | 100% | 100% |
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國家和省在隨州召開的大型(重要)會議接待工作 | 100% | 100% |
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質量指標 | 各類接待事項完成效果 | 100% | 95% |
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時效指標 | 各類接待事項完成及時率 | 100% | 100% |
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成本指標 | 有效控制接待成本 | 有效控制接待成本 | 全部達成預期指標 |
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效 益 指 標 | 經濟效益指標 | 無 |
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社會效益指標 | 本著“簡化而不失禮、熱情而不超標、滿意而不違規”的服務宗旨,贏得市領導的充分肯定和嘉賓的一致好評。 | 優質超額完成責任目標 | 全部達成預期指標 |
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生態效益指標 | 無 |
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可持續影響指標 | 主動適應新形勢、新要求,不忘初心,時刻牢記中心大局、紀律規矩、服務宗旨、黨性原則,充分發揮主觀能動性。 | 圓滿完成市委市政府交辦的各項接待任務 | 基本達成預期指標 |
| |||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 受接待團體對接待辦工作的滿意度 | 100% | 95% |
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受接待領導對市接待辦工作的滿意度 | 100% | 95% |
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說明 | 無 | ||||||||
注:1.定量指標,資金使用單位填寫本單位實際完成數。主管部門匯總時,對絕對值直接累加計算,相對值按照資金額
度加權平均值。
2.定性指標根據指標完成情況分為:全部或基本達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指
標且效果較差三擋,分別按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填寫完成比例。
3.資金使用單位按項目填報,主管部門匯總時按總體績效目標填報。
(三)績效評價結果應用情況
1、部門績效評價結果應用情況
結合部門職能和工作重點,逐步建立健全財政支出績效考評實施細則;
2、部門績效評價結果擬應用情況
根據部門年度工作任務設置相關績效目標,進一步細化、量化績效指標;
第三部分 2018年部門決算表








第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指按照預算安排由省級財政當年撥付的資金。
2.其他收入:指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“經營收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是指當年的利息收入等。
3.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
4.社會保障和就業(類) 行政事業單位離退休(款):指用于離休干部和退休人員的支出。
5.醫療衛生與計劃生育(類) 醫療保障(款)行政單位醫療(項):指用于在職和離退休人員醫療費用的支出。
6.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。
7.項目支出:指為完成專項工作任務所發生的支出。
8.“三公經費”:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。
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