目 錄
一、部門概況
二、部門決算單位構成
三、部門決算情況說明
四、“三公”經費支出情況說明
五、機關運行經費支出情況說明
六、政府采購支出情況說明
七、國有資產占有情況說明
八、政府性基金預算情況說明
九、預算績效情況的說明
十、名詞解釋
十一、2018年度部門決算公開表、項目支出績效自評表
一、部門概況
隨州市質量技術監督局成立于1984年,前身為“隨州市標準計量局”,1994年,更名為“隨州市技術監督局”,1998年,根據國務院關于省級以下質量監督實行垂直管理要求,再次更名為“隨州市質量技術監督局”,2001年1月,升格為地級“隨州市質量技術監督局”,是湖北省質量技術監督局直屬正處級行政機構。2016年7月,根據《省人民政府辦公廳關于調整省級以下工商質監行政管理體制的通知》(鄂政辦發[2016]33號),隨州市質量技術監督局實行雙重管理,地方政府管理為主。2017年1月市機構編制委員會辦公室《關于明確隨州市質量技術監督局機構設置人員編制和領導職數的通知》(隨編辦發[2017]2號)明確市質量技術監督局為隨州市政府工作部門。
隨州市機構編制委員會辦公室隨編辦發[2017]2號文件明確的隨州市質監局內設科室8個,即辦公室、計劃財務科、質量管理科(市質量強市戰略工作領導小組辦公室)、產品質量監督科(法規科)、標準化科、計量科、特種設備安全監察科、人事科。下設三個副處級直屬機構,即市質監局稽查分局、市質監局行政許可分局、市質監局城區分局;三個正科級直屬事業單位,即隨州市產品質量監督檢驗所、隨州市信息與標準化所、隨州市行政許可技術審查中心。市質監局機關編制36人,2018年底,實有在冊27人,聘用人員3人,退休13人;市質監局稽查分局有編制12人,2018年底,實有在冊14人,聘用人員1人,退休4人;市質監局行政許可分局有編制7人,2018年底,實有在編在冊3人,聘用人員1人,退休0人;市質監局城區分局有編制8人,2018年底,實有在編在冊8人,臨時聘用人員1人,退休0人;市質檢所核定事業編制24人,2018年底,實有在編在冊15人,聘用人員8人,退休4人;市信息所核定事業編制10人,2018年底,實有在編在冊5人,聘用人員4人,退休2人;市行政許可技術審查中心核定事業編制3人,2018年底,實有在編在冊1人,聘用人員1人。
主要職責是:負責全市質量技術監督、質量宏觀管理、產品質量安全監督工作,統一管理全市標準化、計量工作,統一管理和監督認證認可工作,承擔綜合管理全市特種設備的安全監察、監管工作,負責全市質量技術監督行政執法監督管理工作,查處違反標準、計量、質量、節能、工業產品生產許可、認證認可、特種設備安全、纖維質量等法律、法規和規章的行為,承擔質量強市工作委員會辦公室日常工作。
二、部門決算單位構成
2018年度隨州市質監系統納入財政部門決算的行政單位1個,參照公務員管理單位有3個,事業單位有3個。具體構成如下:
1、隨州市質量技術監督局(本級)
2、隨州市質量技術監督局稽查分局
3、隨州市質量技術監督局行政許可分局
4、隨州市質量技術監督局城區分局
5、隨州市產品質量監督檢驗所
6、隨州市信息與標準化所
7、隨州市行政許可技術審查中心
三、2018年度部門決算情況說明
(一)2018年度收入支出決算情況說明
1、收入決算情況
2018年系統匯總決算收入總額為4072.25萬元,較上年減少115.78萬元。其中,財政撥款收入1762.39萬元,較上年減少334.88萬元;其他收入2105.94萬元,較上年增加101.39萬元;年初結轉和結余203.92萬元,較上年增加157.71萬元。
市局機關決算收入總額為3078.62萬元,較上年增加769.18萬元。其中,財政撥款收入803.48萬元,較上年減少5.4萬元;其他收入2104.04萬元,較上年增加1.9萬元;年初結轉和結余171.1萬元,較上年增加135.27萬元。
財政撥款收入減少主要因上年度工資制度改革,財政撥款補助增加;年初結轉、結余減少主要因執行八項規定,節約開支。
2、支出決算情況
2018年度系統匯總決算支出總額為4072.25萬元,較上年減少115.78萬元。其中,基本支出1195.51萬元,較上年減少18.37萬元;項目支出1815.94萬元,較上年減少954.29萬元;結余分配、年末結轉和結余1060.79萬元,較上年增加856.87萬元。
2018年市局機關決算支出總額為3078.62萬元,較上年增加230.82萬元。其中,基本支出577.15萬元,較上年減少79.87萬元;項目支出1557.36萬元,較上年減少462.32萬元;結余分配、年末結轉和結余944.11萬元,較上年增加773.01萬元。
增加主要原因是國家專用汽車車載裝置產品質量監督檢測中心建設主體工程建設資金突入增加,年末中心建設有少量結轉下年使用的資金。
(二)財政撥款支出預決算對比情況
2018年度系統匯總財政撥款決算支出為1799.82萬元,較年初預算增加292.86萬元,主要因預算執行過程中增加政策性增資等經費。其中一般公共服務支出1367.39萬元,社會保障和就業支出110.86萬元,醫療衛生與計劃生育支出63.01萬元,資源勘探信息支出29.89萬元,住房保障支出55.05萬元,其他支出2.32萬元。
市局機關財政撥款決算支出為809.54萬元,較年初預算減少160.85萬元,主要因預算執行過程中,市局對年初預算進行調整給直屬單位。其中一般公共服務支出575.69萬元,社會保障和就業支出78.2萬元,醫療衛生與計劃生育支出35.6萬元,資源勘探信息支出25.8萬元,住房保障支出38.2萬元。
(三)結轉結余情況
系統匯總結余(轉)1060.8944.11萬元。市局機關結余(轉)944.11萬元。主要原因是年末專汽中心建設有少量資金和少量年末下達的資金結轉下年使用。
四、“三公”經費支出情況說明
2018年度系統匯總“三公”經費支出年初預算數為64.04萬元,決算數為21.87萬元,決算數較上年度減少18.14萬元,下降45.33%;市局機關“三公”經費支出年初預算數為30萬元,決算數為8.99萬元,決算數較上年度增加6.07萬元,下降40.3%。其中:
1、系統匯總因公出國(境)支出年初預算數為5萬元,決算數為0萬元,決算數較上年度持平;市局機關因公出國(境)支出年初預算數為5萬元,決算數為0萬元,決算數較上年度持平。本年未安排出國活動。
2、系統匯總公務接待支出年初預算數為30.37萬元,決算數為5.91萬元,決算數較上年度減少12.27萬元,下降67.49%;市局機關公務接待支出年初預算數為13萬元,決算數為2.52萬元,決算數較上年度減少4.45萬元,下降63.84%。因公務接待次數減少,接待費支出相應減少。
3、系統匯總公務用車運行支出年初預算數為28.67萬元,決算數為15.96萬元,決算數較上年度減少5.87萬元,下降26.89%;市局機關公務用車運行支出年初預算數為12萬元,決算數為6.47萬元,決算數較上年度減少1.62萬元,下降20.02%。因業務量減少,用車次數減少。
4、系統內公務用車購置0輛,公務用車保有11輛;國內公務接待175批次,國內公務接待998人次。市局機關公務用車購置0輛,公務用車保有3輛;國內公務接待48批次,國內公務接待349人次。
五、機關運行經費支出情況說明
2018年全系統運行經費100.9萬元,較上年增加14.12萬元,增加16.27%。市局機關運行經費62.89萬元,較上年增加20.04萬元,上升46.76%。主要原因是物價上漲,辦公成本增加。
六、政府采購支出情況說明
2018年度系統匯總政府采購支出總額1420.97萬元,其中:政府采購貨物支出24.28萬元,占1.7%;政府采購工程支出1378.5萬元,占97.01%;政府采購服務支出18.2萬元,占1.28%。
市局機關采購1391.85萬元,含貨物類4.49萬元,占0.32%;工程類1378.5萬元,占99.04%;服務類8.85萬元,占0.64%。
七、國有資產占有情況說明
截止2018年12月31日,系統匯總共有車輛11輛,其中一般(應急)公務用車3輛,特種專業技術用車7輛,危化品安全監管用車1輛;單位價值50萬元以上通用設備2臺(套)。市局機關共有車輛3輛,其中應急公務用車1輛,特種專業技術用車2輛。
八、政府性基金預算情況說明
2018年度本部門無政府性基金預算。
九、2018年度預算績效情況的說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算財政撥款補助項目支出開展績效自評,共涉及項目資金1815.94萬元。從評價情況來看,項目年度總體目標基本完成,項目總體達到了預期績效,質監部門工作能力與服務效率有效提升,較好地完成了全年工作,支撐了質監事業發展。
組織開展整體支出績效評價,從評價情況來看,項目與目前政策相符,項目立項規范、合理,資金到位及時、使用合規、監控有效,工作及財務管理制度健全、執行有效、項目質量可控,項目實際支出沒有超預算,總體滿意度、服務履職工作方面滿意度等綜合滿意度高,達到了預定目標。
(二)部門決算中項目績效自評結果
2018年度隨州市質量技術監督局質量監督管理經費財政撥付資金到位1815.94萬元,所撥資金全部用于“質量技術監督與檢驗檢疫事務費”項目使用,資金到位率49%(與預算比較)和到位及時率達到100%。質量監督管理經費支出與項目立項申請相一致,達到了項目績效要求。評定結果綜合得分為89分,評價結果類型為A,評價結果級別為優。發現的問題及原因:一是項目績效指標設計需進一步加強;二是項目管理制度需進一步完善。下一步改進措施:一是進一步加強制度建設;二是進一步健全監控機制。
十、名詞解釋
(一)收入科目
1、財政撥款收入:指省財政當年撥付的資金。
2、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
3、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
(二)支出科目
一般公共服務(類)質量技術監督與檢驗檢疫事務(款)
1、行政運行(質檢)(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
2、質量技術監督行政執法及業務管理(項):反映質量技術監督部門依據法律、法規從事的行政執法事務支出以及從事的質量管理、質量監督、計量管理、標準化、特種設備安全監察、纖維檢驗等業務管理事務的支出。
3、事業運行(質檢)(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
4、其他質量技術監督與檢驗檢疫事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于質量技術監督與檢驗檢疫事務方面的支出。
5、三公經費:用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。
6、機關運行經費:行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出
附件:
1、隨州市質量技術監督局(匯總)2018年度部門決算公開表
2、隨州市質量技術監督局機關2018年度單位決算公開表
3、《項目支出績效自評表》





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2018年度隨州市質量技術監督局
項目績效自評表
填報日期: 2019年8月26日 總分:89分
項目名稱 | 質量技術監督與檢驗檢疫事務費 | ||||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年初目標值(A) | 實際完成值(B) | 得分 |
產出指標 | 數量指標 | 質量認證證書和名牌取得量(5分) | 超過2017年 | 創歷史最好紀錄 | 5 |
特種設備安全事故發生率(5分) | 無 | 無 | 5 | ||
互聯網+政務服務改革程度(5分) | 提高效率和效果 | 已達到 | 5 | ||
執法維權力度(5分) | 大力加強 | 已達到 | 4 | ||
標準化和計量基礎工作進展程度(4分) | 取得新進展 | 躋身全省全列 | 4 | ||
質量指標 | 資金使用合規性(4分) | 100% | 100% | 4 | |
開展質量提升行動落實程度(4分) | 有明顯效果 | 已達到 | 4 | ||
質監法律法規普及率(4分) | 100% | 100% | 4 | ||
時效指標 | 資金下撥及時性(4分) | 及時下撥 | 及時下撥 | 4 | |
效益指標 | 經濟效益 | 經濟效益是長期的(10分) | 10 | ||
社會效益指標 | 服務質量和服務效率(10分) | 90% | 90% | 10 | |
信息公示透明度(10分) | 90% | 95% | 10 | ||
可持續影響指標 | 可持續影響(10分) | 10 | |||
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