預(yù)算公開目錄
第一部分:隨州市交通系統(tǒng)(概況)
一、主要職責(zé)
二、預(yù)算單位構(gòu)成及人員構(gòu)成情況
第二部分:隨州市交通系統(tǒng)及本級2019年部門預(yù)算情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況說明
二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分:隨州市交通系統(tǒng)2019年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出
八、政府性基金支出預(yù)算表
九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表
十、政府采購情況
十一、國有資產(chǎn)情況
第四部分:隨州市交通局本級2019年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出
八、政府性基金支出預(yù)算表
九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表
第五部分:2019年預(yù)算績效評價(jià)
第六部分:名詞解釋
??
第一部分 隨州市交通系統(tǒng)概況
一、主要職責(zé)
(一)組織擬訂地方性交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策,指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行政執(zhí)法和行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
(二)負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸行業(yè)管理;承擔(dān)協(xié)調(diào)服務(wù)鐵路、郵政等工作;承擔(dān)涉及全市綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃和協(xié)調(diào)工作。
(三)根據(jù)全市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展需要,組織擬訂全市公路、水路和城市客運(yùn)行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施;參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。
(四)負(fù)責(zé)全市道路和水路運(yùn)輸市場監(jiān)管;指導(dǎo)全市城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施的規(guī)劃和管理工作;維護(hù)公路、水路、城市客運(yùn)行業(yè)平等競爭秩序,引導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)發(fā)展。
(五)負(fù)責(zé)全市公路、水路和城市客運(yùn)等交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和養(yǎng)護(hù)市場監(jiān)管,統(tǒng)籌全市路、橋、港、站的合理布局,組織協(xié)調(diào)交通運(yùn)輸工程建設(shè)、工程質(zhì)量、工程造價(jià)和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
(六)負(fù)責(zé)全市水上交通運(yùn)輸安全監(jiān)督、船舶檢驗(yàn)工作。
(七)承擔(dān)調(diào)控重點(diǎn)物資和防汛、春運(yùn)等緊急客貨運(yùn)輸;承擔(dān)交通運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)計(jì)、信息引導(dǎo)和交通運(yùn)輸戰(zhàn)備有關(guān)工作。
(八)負(fù)責(zé)公路、水路、車船碼頭建設(shè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理和監(jiān)督;指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸信息化建設(shè);指導(dǎo)全市公路、水路和城市客運(yùn)行業(yè)科技、環(huán)保、節(jié)能減排工作。
(九)為重點(diǎn)企業(yè)提供“直通車”服務(wù)。
(十)承辦上級交辦的其他事項(xiàng)。
二、預(yù)算單位構(gòu)成及人員構(gòu)成情況
納入我局2019年部門預(yù)算單位有9個(gè),(隨州市交通局機(jī)關(guān);隨州市物流發(fā)展局;隨州市地方海事局;隨州道路運(yùn)輸管理局;隨州市公路管理處;隨州市客運(yùn)管理處;隨州市交通質(zhì)量監(jiān)督站;隨州市交通運(yùn)輸局曾都分局;隨州市交通運(yùn)輸局大洪山分局。其中:行政單位1個(gè),行政事業(yè)類單位有8個(gè)。納入我局2017年預(yù)算人數(shù)有462人,其中:行政在職26人;退休17人;工勤人4人。事業(yè)在職373人,退休42人。
第二部分 2019年部門預(yù)算情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況說明
??(一)收入預(yù)算情況
收入:7465.8萬元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)35萬元<標(biāo)點(diǎn)符號)缺少成對>。因2019年預(yù)算我局及系統(tǒng)各單位節(jié)約開支、壓縮基本及項(xiàng)目支出,較2018年下降86.52萬元,下降1.14%。(系統(tǒng)匯總)
收入:1920.99萬元 。因人員工資調(diào)資及物價(jià)上漲導(dǎo)致局公用支出增加等因素,2019年我局雖繼續(xù)節(jié)約開支、壓縮支出但支出仍較2018年增加33.84萬元,增1.8%。(本級)
公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款6828.04萬元(系統(tǒng)匯總)
公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款1750.99萬元 (本級)
其中:經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助)3792.26萬元(系統(tǒng)匯總)
經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助)394.99萬元(本級)
納入預(yù)算管理的非稅收入773.93萬元(系統(tǒng)匯總)
上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付2261.85萬元(系統(tǒng)匯總)
上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付1356萬元(本級)
其他收入:602.76萬元(系統(tǒng)匯總)
其他收入:170萬元(本級)
上年結(jié)轉(zhuǎn):35萬元(系統(tǒng)匯總)
(二)支出預(yù)算情況
支出:按經(jīng)濟(jì)分類7465.8萬元。 因2019年我局及系統(tǒng)各單位節(jié)約開支、壓縮基本及項(xiàng)目支出,因此本年度較上年度預(yù)算支出下降86.52萬元,下降1.14%。(系統(tǒng)匯總)
按經(jīng)濟(jì)分類1920.99萬元。 因人員工資調(diào)資及物價(jià)上漲導(dǎo)致局公用支出增加等因素,2019年我局雖繼續(xù)節(jié)約開支、壓縮支出但支出仍較2018年增加33.84萬元,增1.8%。(本級)。
其中:工資福利性支出4483.56萬元(系統(tǒng)匯總)(主要為在職人員工資、津補(bǔ)貼、福利和社保、公積金繳費(fèi)等支出)
工資福利性支出295.27萬元(本級)(主要為在職人員工資、津補(bǔ)貼、福利和社保、公積金繳費(fèi)等支出)
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出30.66(系統(tǒng)匯總)(主要為退休費(fèi)支出)
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出14.47(本級)(主要為退休費(fèi)支出)
商品和服務(wù)支出334.82萬元(系統(tǒng)匯總)
商品和服務(wù)支出137.25萬元(本級)
項(xiàng)目支出736.5萬元(系統(tǒng)匯總)
項(xiàng)目支出20萬元(本級)
對附屬單位補(bǔ)助支出1454萬元(系統(tǒng)匯總)
對附屬單位補(bǔ)助支出1454萬元(本級)
(三)財(cái)政撥款支出情況
系統(tǒng)匯總財(cái)政撥款支出預(yù)算6828.04萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4566.19萬元;上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付2261.85萬元。??因人員工資調(diào)資及物價(jià)上漲導(dǎo)致公用支出增加等因素,本年度較上年度財(cái)政撥款支出增137.56萬元,上升2%。(系統(tǒng)匯總)
本級財(cái)政撥款支出預(yù)算1750.99萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款394.99萬元;上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付1356萬元。 因人員工資調(diào)資及物價(jià)上漲導(dǎo)致公用支出增加等因素,本年度較上年度財(cái)政撥款支出增加23.84萬元,上升1.4%。(本級)
(四)政府性基金情況
????2019年度交通系統(tǒng)及本級均無政府性基金收支,與2018年相比無變化。
???? (五)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
???? 2019年度交通系統(tǒng)匯總機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)334.82萬元。??交通系統(tǒng)預(yù)算辦公費(fèi)29.56萬元、印刷費(fèi)6.28萬元、郵電費(fèi)15.19萬元、差旅費(fèi)108.02萬元、會(huì)議費(fèi)4.85萬元、福利費(fèi)14.5萬元、日常維修費(fèi)22.83萬元、辦公用房水費(fèi)3.91萬元、培訓(xùn)費(fèi)5萬元、電費(fèi)11.96萬元、取暖費(fèi)0.08萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)5.96萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30.15萬元、其他商品和服務(wù)支出37.34萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼20.48萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)12.85萬元、公務(wù)接待費(fèi)5.86萬元。我局及系統(tǒng)各單位2019年繼續(xù)厲行節(jié)約、壓縮支出,各項(xiàng)費(fèi)用保持穩(wěn)中有降,同時(shí)本年度系統(tǒng)各單位全面進(jìn)行車改,公務(wù)車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)用下降較大,公務(wù)支出整體較上年度減少88.56萬元,較上年下降20.9%(系統(tǒng)匯總)
局機(jī)關(guān)本級公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算總計(jì)137.25萬元。其中:辦公費(fèi)5.08萬元、印刷費(fèi)0.29萬元、郵電費(fèi)3.69萬元、差旅費(fèi)76.57萬元、會(huì)議費(fèi)2.9萬元、福利費(fèi)4.54萬元、日常維修費(fèi)0.35萬元、辦公用房水費(fèi)0.32萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.74萬元、電費(fèi)2.6萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)1.36萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.65萬元、其他商品和服務(wù)支出0.29萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼20.48萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.63萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.76萬元。我局2019年繼續(xù)厲行節(jié)約、壓縮支出,各項(xiàng)費(fèi)用保持穩(wěn)中有降,整體較上年度減少12.83萬元,較上年下降8.5%。(本級)
(六)政府采購情況
2019年交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)政府采購總額為46.5萬元,主要為辦公電腦、辦公桌椅、視頻監(jiān)控設(shè)備、視頻會(huì)議室、局局域網(wǎng)等設(shè)備購置及維修。2019年我局繼續(xù)按照本級財(cái)政要求將辦公用品、辦公設(shè)備采購全部納入政府采購管理范圍,因壓縮支出,本級政府采購較上年度稍降1萬元,下降0.02%。 (本級)
2019年交通系統(tǒng)新增資產(chǎn)購置預(yù)算59.06萬元,主要是辦公桌椅、通信設(shè)備、辦公設(shè)備、通用設(shè)備等物品的采購。與上年相比下降下5.9%,主要原因?yàn)?我局要求局直各單位要強(qiáng)化資產(chǎn)管理,嚴(yán)控新購資產(chǎn),從而進(jìn)一步壓縮公用支出。(系統(tǒng)匯總)
(七)國有資產(chǎn)情況
截至2018年12月31日,隨州市交通運(yùn)輸局本級資產(chǎn)總額48366392.01元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)41091971.01元、固定資產(chǎn)7249671?? 元、無形資產(chǎn)24750元。固定資產(chǎn)中包含:房屋4494702元,構(gòu)筑物490000元,無單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備,汽車2輛 價(jià)值392867元,無形資產(chǎn)24750元,其他固定資產(chǎn)為:通用設(shè)備1376474元,專用設(shè)備262538元,家具/用具/裝具233090元。與上年相比,資產(chǎn)總增加7850752.07元,其中: 流動(dòng)資產(chǎn)增加5380969.37元,增加比例為:15.07% ,變化的主要原因是:2018年到賬1000萬債券資金,當(dāng)年未使用;固定資產(chǎn)增加2445032.7元,增加比例為;50.89%變化的主要原因是:當(dāng)年對資產(chǎn)進(jìn)行了清理,對盤盈的固定資產(chǎn)(房屋)重新進(jìn)行評估,按評估價(jià)入賬,資產(chǎn)增值;無形資產(chǎn)增加24750元,增加比例為:100%,變化的主要原因是:2018年錄入固定資產(chǎn)時(shí),因原固定資產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行升級,系統(tǒng)對原固定資產(chǎn)進(jìn)行了細(xì)分,將原價(jià)值24750元的6筆固定資產(chǎn)進(jìn)行重新劃分,定為無形資產(chǎn),我單位根據(jù)固定資產(chǎn)系統(tǒng)提示在2018年底進(jìn)行調(diào)整。
二、2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?? 嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待制度》,嚴(yán)禁公款吃喝和高消費(fèi)娛樂等支出,2019年匯總交通系統(tǒng)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算36.01萬元;公務(wù)接待費(fèi)5.86萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30.15萬元。出國經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。因2019年系統(tǒng)實(shí)行全面車改,同時(shí)繼續(xù)厲行節(jié)約、壓縮支出,“三公”經(jīng)費(fèi)同比大幅下降,下降45.07萬元,下降55.6%。其中:1、公務(wù)接待費(fèi)較上年下降7.42萬元,下降55.8%。因嚴(yán)控公務(wù)接待范圍,嚴(yán)禁同城招待,大力壓縮工作餐支出;2、出國經(jīng)費(fèi)今年未安排,較去年下降7.9萬元,下降100%。因嚴(yán)控出國考察人員及考察內(nèi)容;3、因2019年系統(tǒng)實(shí)行全面車改,公務(wù)用車支出大幅減少,較上年預(yù)算支出下降29.75萬元,下降49.7%。無公務(wù)車購置支出預(yù)算,與上年無變化。我局及系統(tǒng)各單位繼續(xù)強(qiáng)化公務(wù)車管理,要求進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)用車管理,實(shí)行定點(diǎn)維修、加油、統(tǒng)一保險(xiǎn),嚴(yán)控支出。
2019年市本級“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算13.41萬元,因今年繼續(xù)壓縮支出同時(shí)未安排因公出國經(jīng)費(fèi),所以今年較上年度經(jīng)費(fèi)支出大幅下降,“三公”支出較上年預(yù)算下降10.96萬元,下降44.97%。其中;1、公務(wù)接待費(fèi)2.76萬元,較上年降0.06萬元,下降2.1%,因我局嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出;2、公務(wù)車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)用10.65萬元,較上年壓縮3萬元,下降21.97%。因我局強(qiáng)化公車管理,同城十公里范圍內(nèi)辦理公務(wù)不派車,同時(shí)加油與維修由辦公室集中管理,以降低支出。本年無公務(wù)車購置預(yù)算,與上年無變化。3、2019年未安排出國經(jīng)費(fèi)預(yù)算,較上年削減7.9萬元,下降100%。因我局嚴(yán)格控制出國考察內(nèi)容及次數(shù)。
第三部分 隨州市交通運(yùn)輸系統(tǒng)2019年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出
八、政府性基金支出預(yù)算表
九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表
第四部分 隨州市交通局本級2019年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出
八、政府性基金支出預(yù)算表
九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表
第五部分:2019年預(yù)算績效評價(jià)
(一)部門項(xiàng)目支出績效評價(jià)



??
(二)部門整體支出績效評價(jià)

??

?? (三)重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)
無重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)。
第六部分 名詞解釋
(一)財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:指市級財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
(二)行政運(yùn)行(2140101項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(三)社會(huì)保障和就業(yè)支出(208類):反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
(四)行政事業(yè)單位離退休(20805款):反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
(五)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(210類):反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。
(六)行政單位醫(yī)療(2101101項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
(七)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本功資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等)。
(八)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(九)“三公”經(jīng)費(fèi):按照有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。
(十)公務(wù)用車:指單位用于履行公務(wù)的車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
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