一、第一部分隨州市委宣傳部概況
1、部門主要職責
2、部門基本情況
二、第二部分隨州市委宣傳部2018年部門決算情況說明
1、2018年部門決算情況及說明
(1)決算收入情況
(2)決算支出情況
(3)“三公”經(jīng)費支出情況說明
(4)關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
(5)關(guān)于政府采購支出說明
(6)關(guān)于政府性基金情況
(7)關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
2、2018年度預算績效情況說明
(1)預算績效管理工作開展情況
(2)部門決算中項目績效自評結(jié)果
三、2018年部門決算表
四、名詞解釋
第一部分 隨州市委宣傳部概況
一、隨州市委宣傳部主要職責
1、負責指導全市理論學習、理論研究、理論宣傳工作,制定理論教學規(guī)劃、教學大綱、組織編寫教學輔導材料,培訓基層理論骨干:對湖北省社會科學院隨州分院、市社會科學聯(lián)合會的工作實施宏觀指導與協(xié)調(diào)。
2、負責引導社會輿論,指導、協(xié)調(diào)新聞出版部門的工作,對市廣播電視局、隨州日報社的工作實施宏觀指導和協(xié)調(diào)。
3、負責指導精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和文化市場的管理,對市文體局、市文學藝術(shù)聯(lián)合會的工作實施宏觀指導和協(xié)調(diào)。
4、負責指導、規(guī)劃、部署全市思想政治工作和社會主義精神文明建設(shè)活動,配合有關(guān)部門做好全市黨員教育的規(guī)劃,編寫基層黨員教育教材。
5、負責指導、規(guī)劃、部署全市對外宣傳工作,統(tǒng)籌安排對外宣傳基層設(shè)施建設(shè)。
6、負責市直宣傳文化部門領(lǐng)導班子建設(shè);做好部機關(guān)干部的考核、任免工作和市直宣傳文化部門正科級干部的備案管理工作;對市、區(qū)黨委宣傳區(qū)宣傳文化部門和市直宣傳文化部門領(lǐng)導干部的培訓;負責知識分子工作和宣傳干部獎懲工作;會同人事部門指導、協(xié)調(diào)全市宣傳文化系統(tǒng)專業(yè)人員職務評審工作。
7、組織觀察執(zhí)行宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展的指導方針,了解和掌握全市各階層的思想動態(tài)。
8、負責全市重點文藝與研究扶持補貼付款和社科、文體、新聞獎勵基金的管理評獎工作。
9、負責全市國防教育規(guī)劃的制定與實施、國防教育經(jīng)費的管理和使用、國防教育師資培訓、國防教育的宣傳和理論研究活動。
10、完成上級交辦的其他工作。
二、部門基本情況
設(shè)有辦公室、干部科、理論科、宣傳教育科、新聞出版科、精神文明建設(shè)辦公室、文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)改革辦公室、互聯(lián)網(wǎng)信息管理辦公室。
現(xiàn)有編制人數(shù)26(其中行政編制17,參公編制7人,工勤編制2),實有人數(shù)24(其中行政在職人數(shù)16,參公在職人數(shù)6人,工勤在職人數(shù)1,聘請人員1)
第二部分 隨州市委宣傳部2018年部門決算情況說明
一、2018年市委宣傳部決算情況及說明
(一)收入決算情況
2018年度部門收入決算總額為778.17萬元。其中財政撥款收入753.17萬元,較上年增加13.73%。主要原因是:2018年人員增資,項目增加。
(二)支出決算情況
2018年度部門支出決算總額為741.59萬元。其中,基本支出449.39萬元,較上年多少0.33%,主要原因是:人員增資導致基本支出增加;項目支出292.21萬元,較上年減少1.65%,主要原因是:2018年部分項目尚在進行中,預計部分支出在2019年支付。
(三)三公經(jīng)費決算支出情況。
2018年度“三公經(jīng)費”決算5.16萬元,比預算數(shù)9.73萬元減少4.57萬元,2018年度財政撥款經(jīng)費“三公經(jīng)費”支出較上年度支出減少3.75萬元,主要原因為:2018按照財政要求合理合并部分工作,精減預算,壓縮開支。
2018年度公務接待費用支出1.74萬元,共接待20批次,162人次。較上年減少66.96% ,主要原因是落實各項規(guī)章制度,從嚴從緊公務接待費用支出。2018年度公務用車運行費用支出 3.42萬元,較上年減少6.21%,主要原因是規(guī)范公務用車運行和使用范圍。2018年度公務用車購置數(shù)量為0,公務用車保有量1輛。2018年度無因公出國費用支出。
(四)一般行政運行經(jīng)費決算支出情況。
2018年度一般行政運行經(jīng)費總支出54.41萬元,其中辦公費用支出8.44萬元,印刷費用支出4.33萬元,郵電費用支出0.91萬元,差旅費用支出8.28萬元,公務接待費用支出0.46萬元,工會經(jīng)費支出2萬元,公務用車運行維護費用支出1.20萬元,其他運行經(jīng)費支出28.79萬元,較上年度增加237.87%,主要原因是:2018年按《行政單位會計制度》規(guī)定的要求對各項支出進行重新分類,規(guī)范會計核算。
(五)關(guān)于政府采購執(zhí)行情況說明。
????2018年政府采購決算4.4萬元,其中購買資產(chǎn)2.3萬元,購買服務2.1萬元,比年初政府采購預算1.5萬元增加193%,增加原因主要為2018年人員增加購買了電腦等固定資產(chǎn),年初沒有預算政府采購服務費用,2018年規(guī)范機關(guān)財務管理,聘請代理記賬公司做賬增加了政府購買服務的費用。
(六)關(guān)于政府性基金情況
2018年本部門無政府性基金收支。
(七)關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中應急用車1輛、單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。無產(chǎn)權(quán)屬于本單位的房屋
?????二、2018年度預算績效情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況。根據(jù)預算績效管理要求,本單位組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目1個,資金292.21萬元,占一般公共預算部門整體支出總額的39.4%。從評價情況來看,本單位明確了經(jīng)費審批權(quán)限及程序,經(jīng)費預算管理、財務經(jīng)費管理、資產(chǎn)購置與處置、財務監(jiān)督等,針對“三公”經(jīng)費建立了公用經(jīng)費標準定額體系,開展公用經(jīng)費使用監(jiān)督和績效評估,進一步落實厲行節(jié)約的各項規(guī)定,確保“三公經(jīng)費”使用合理合規(guī)。自評為94分。
(2)部門決算中項目績效自評結(jié)果
2018年度宣傳事務專項支出項目績效自評表
填報日期: 總分:94
項目名稱 | 宣傳事務專項支出 | ||||||||
主管部門 | 市委宣傳部 | 項目實施單位 | 市委宣傳部 | ||||||
項目類別 | 1、部門預算項目 □ 2、市直專項 □ 3、市對下轉(zhuǎn)移支付項目 □ | ||||||||
項目屬性 | 1、持續(xù)性項目 □ 2、新增性項目 □ | ||||||||
項目類型 | 1、常年性項目 □ 2、延續(xù)性項目 □ 3、一次性項目 □ | ||||||||
預算執(zhí)行情況(萬元) | 預算數(shù)(A) | 執(zhí)行數(shù)(B) | 執(zhí)行率(B/A) | 得分(20分*執(zhí)行率) | |||||
年度財政資金總額 | 133 | 292.21 | 219.71% | 18 | |||||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年初目標值(A) | 實際完成值(B) | 得分 | ||||
產(chǎn)出指標 | 辦好市委理論學習中心組學習 | 完成率 | 8 | 12 | 10 | ||||
慶祝改革開放40周年群眾性文化活動 | 活動數(shù)量 | 市級舉辦4場 | 先后舉辦大型廣場文化活動6場,放映電影230場。 | 10 | |||||
對外宣傳隨州發(fā)展成效 | 發(fā)稿量 | 省級以上主流媒體發(fā)稿800 | 1000多篇 | 10 | |||||
慶祝改革開放40周年群眾性文化活動 | 活動數(shù)量 | 市級舉辦4場 | 先后舉辦大型廣場文化活動6場,放映電影230場。 | 10 | |||||
效益指標 | 落實意識形態(tài)工作責任制 | 落實情況 | 責任制落實到位 | 達到預期效果 | 9 | ||||
網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管平穩(wěn)有序 | 落實情況 | 網(wǎng)絡(luò)管理平穩(wěn)有序 | 達到預期效果 | 9 | |||||
五大創(chuàng)建深入推進 | 落實情況 | 文明程度不斷提升 | 達到預期效果 | 9 | |||||
弘揚社會新風尚 | 形成講文明樹新風濃厚氛圍 | 文明新風不斷形成 | 達到預期效果 | 9 | |||||
備注: | |||||||||
三、2018年部門決算表








四、名詞解釋
1.財政撥款收入:指按照預算安排由省級財政當年撥付的資金。
2.其他收入:指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“經(jīng)營收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是指當年的利息收入等。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.社會保障和就業(yè)(類) 行政事業(yè)單位離退休(款):指用于離休干部和退休人員的支出。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類) 醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):指用于在職和離退休人員醫(yī)療費用的支出。
6.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。
7.項目支出:指為完成專項工作任務所發(fā)生的支出。
8.“三公經(jīng)費”:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。
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